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老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢

2021-01-05 16:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 16:42

同學您好,可以跟供應商核對一下開具的發票是哪個月的,如果供應商能確定是哪個月的暫估,則沖該月暫估;否則的話就統一按照時間順序,先沖銷6月份5萬,在沖7月份8萬。或者如果說采購的材料每個月不一樣,可以看下發票開具的材料名稱、規格型號等判斷是哪個月的暫估

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快賬用戶6690 追問 2021-01-05 16:48

不是跟供應商商量不商量的問題,我的意思我們付款多少,供應商就開票多少,供應商不是按照你每次購進金額開票,而是按照付款金額, 我能不能這樣 6月份暫估 5萬,7月份暫估 8萬, 付款的6萬的收到6萬發票的時候,我先沖掉 6月份的5萬,剩余一萬 我在沖銷7月份8萬,7月份剩余7萬等第二次收到發票再沖銷。

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齊紅老師 解答 2021-01-05 16:52

跟供應商核實是為了以后對賬方便的問題,雙方保持一致,以后核對的話方便。你說的方法就是我說的按照時間順序,這樣是可以的

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同學您好,可以跟供應商核對一下開具的發票是哪個月的,如果供應商能確定是哪個月的暫估,則沖該月暫估;否則的話就統一按照時間順序,先沖銷6月份5萬,在沖7月份8萬。或者如果說采購的材料每個月不一樣,可以看下發票開具的材料名稱、規格型號等判斷是哪個月的暫估
2021-01-05
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? 1000 8月發票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應付賬款-暫估? 500
2022-07-19
直接在2020年調賬處理,由于入庫的成本減少了,會導致企業增加利潤,前期少交了企業所得稅,因此需要沖銷后,將利潤增加回來,在本年度補交企業所得稅。
2021-01-15
你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發票來了之后沖銷之前的暫估,按發票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020-09-17
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