同學你好 不是有余額嗎 需要有明細科目才知道
遇到一個題目,題干中寫企業“未單獨設置‘預收賬款’科目”。期間預收了100萬元。 而題目中有個選項是“年末,資產負債表‘預收賬款’項目增加100萬元”, 1.想問企業是否單獨設置預收賬款科目這件事對于資產負債表中的項目是不影響的嗎?如果應收為負數,依然會體現在資產負債表預收的項目中? 2.如果企業未設置預收賬款,是否可以默認同樣未設置預收賬款?還是兩者并不相干?
老師 我們之前買的材料有些是預定 提前收發票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預定的材料款 貨還沒收到 我們根據入庫明細導入發票 所以記賬的時候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應商開的是10萬的發票 現在這個月 我們送貨是7萬 開了5萬的發票 我們應付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調過來?
老師好,最近有一個巨大的困擾,我們公司有一個老會計告訴我在資產負債表中“預收賬款=應收賬款的貸方+預收賬款的貸方”,我不能理解,例如:A公司欠我們貨款,借:應收帳款 10萬 貸:主營業務收入10萬,當A公司還給我貨款了,借:銀行存款10萬 貸:應收帳款 10萬,按照老會計的說法,我當月資產負債表就要填應收賬款的貸方數字到預收賬款的科目里面,那么針對這10萬進預收賬款我不是又要交一次稅?不可能哇,請老師解惑,最好有調整科目核算方式在文件之類的支撐,謝謝
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預收賬款。但是我也不知道有沒有開發票,還是說開了發票已經收款了。然后開發票是不是直接做借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額了。所以導致預收賬款一直存在。假如這個情況我應該如何調整阿?要是說借應收賬款 我還能預收沖應收。現在不懂咋整了
轉記賬過來,負債表期末數:應收賬款46萬,預收賬款49萬。請問這個意思是不是我有46萬開票了還沒收到錢的,有49萬預收了還沒開票的。然后我是可以對沖嗎。前面的會計沒有錄2級科目,我沒辦法知道預收應收是哪些
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
有余額,沒有明細,就應收賬款46萬
那這個沒法知道具體的單位明細