是的,就是那樣操作的哈
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開(kāi)具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開(kāi),是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,然后再開(kāi)一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再?zèng)_紅嗎?
老師好!我們公司19年的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當(dāng)時(shí)的發(fā)票是3%的普票,現(xiàn)在是按1%開(kāi)具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開(kāi)具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務(wù)處理
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開(kāi)紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開(kāi)紅字信息申請(qǐng)表,然后再開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
跨月紅沖增值稅普通發(fā)票是否需要先開(kāi)具增值稅普通發(fā)票才能紅沖之前的發(fā)票,直接紅沖發(fā)票是不是系統(tǒng)不能提交?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)的普通電子免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖重開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)是不是直接按免稅紅沖后,再開(kāi)具增值稅1%的發(fā)票?
公司沒(méi)有購(gòu)銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個(gè)應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒(méi)有還回來(lái),那我們做賬的時(shí)候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬(wàn),每月單價(jià)是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)生的清算費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-清算費(fèi)用嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)一般納稅人,有這個(gè)提示?怎么解決?
老師這個(gè)題考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)我讀不懂也不會(huì)做
老師,請(qǐng)問(wèn)定期定額的個(gè)體戶需要做賬報(bào)稅嗎
以前會(huì)計(jì)做賬本來(lái)就是沒(méi)有實(shí)收資本她編成實(shí)收資本已經(jīng)申報(bào)印花稅了,這樣后期怎么補(bǔ)救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價(jià)款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請(qǐng)問(wèn)老師這筆賬怎么消呢
請(qǐng)問(wèn)一下貨物和勞務(wù)可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預(yù)計(jì)開(kāi)的普通發(fā)票