你好,不管是超不超過10萬,都是開1%的稅率,超過了需要正常交稅,沒有超過的不用交。
老師您好,我家是小規模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當地的稅務局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環節交,怎么交?謝謝!我的手機號15542566099老師,我家是小規模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當地的稅務局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環節交,怎么交?謝謝!我的手機號15542566099
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發票嗎?還是只要開具了專票,就相當于放棄了農產品免稅權,再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發票了呢?我現在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權,均應按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權,也不能根據不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務放棄免稅權; 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應按規定放棄免稅方可開具專票. 小規模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
小規模公司,超過三十萬,在第三季度開有專票3,普票3和1,普票3%,銷售額:4462049.58,稅額:133861.42 ,普票1%,銷售額:20000 ,稅額:200,現在申報增值稅,國家有個減免2的政策,我想說:普票哪里我申報的時候如果我是按1%來申報,可是做賬的時候卻是有3%和1%。分錄我需要修改么,還是說按實際的來做賬就行。不影響后期的匯算清繳什么的。
老師好,我們是文化傳播公司,小規模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業建設稅的,我們稅種核對只有文化服務,但是點了之后跳出來三個選項,第一個是1.1之前(發票打出來是2020.1.1之前業務,3%的發票),第二個是自愿放棄免稅優惠政策(我現在發票開的這個),第三個是以上都不是(選著第三個的話會自動退出代開發票申請界面,返回上一步),我選了第二個自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設說以及其他稅費, 我普票開出來之后再電子稅務局代開上面看了是一個點的,我這個季度沒有達到起征點所以發票稅率那里是*星號的,只能通過電子稅務局查到一個點
您好老師,有個個體戶,開戶的時候管戶說月不能超8萬,超了需要繳納稅種,我進去給其申報,應稅額剛好是24萬,那么問題來了,月8就是應稅額嗎?如果是,我手里還有其他個體戶,應稅額和當時就的月限額對應不起來,難道是我們自己記錯了,問題2是,即便是應稅額24萬,我們開了30多萬發票也沒有繳納任何稅種,這個和季45萬有關系嗎?就是管戶定的8和系統的24都沒有用是不是,只要不過45就行了。謝謝老師,以上討論的是個體戶問題,并非小規模。
物業購買2000元草坪機會計分錄
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
請問老師,我單位由出納做工資表簽字,財務經理審核簽字,總經理簽字,最后董事長簽字,請問工資表財務經理審核完后,應該是出納還是財務經理找總經理和董事長簽字?
老師,之前沒做過建筑行業,在商貿公司做的內賬,如果去建筑行業面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個公司在一個公司正常申報工資,另一個公司零報個稅可以嗎
老師,我公司管理人員因為孩子上學,在別的地方入的保險,3個月公司給他保險費3000元,這個怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整