你好;? 一般可以根據(jù)銷售回款來的; 實際中很多會看銷售回款來處理的; 比例看你們單位制度哈? ??
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
廣運公司為一般納稅人,2019年6月份發(fā)放工資為236100元,其中:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資132000元,生產(chǎn)管理部門人員工資42200元,公司管理部門人員工資42000元,公司專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資19900元。根據(jù)所在地政府規(guī)定:社會保險費(包括醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費)計提比例24%,住房公積金計提比例10.5%,根據(jù)上年實際發(fā)生的職工福利情況,公司預(yù)計2019年應(yīng)承擔的職工福利費為職工工資總額2%工會經(jīng)費計提比例2%、職工教育經(jīng)費計提比例8%。
老師,一般納稅人銷售總經(jīng)理獎金的提取比例,根據(jù)利潤還是銷售收入或者是回款金額,比例是多少?
老師,銷售要經(jīng)過6個月左右調(diào)試才能正常使用的設(shè)備,什么時間確認收入,確認多少金額呢?合同是達到對應(yīng)條件收取一定比例的分期收款
您好老師,20年成立一般納稅人戶零售煙酒,煙銷售比率占80%, 20年庫存商品22萬,總銷售收入42萬 21年庫存商品/萬,總銷售收入220萬 22年庫存商品/萬,總銷售收入644萬 23年庫存商品261萬,總銷售收入520萬,23年進項發(fā)票521萬,其中酒占461萬,酒銷售收入385萬,請根據(jù)上述資料求21年末與22年末總庫存商品金額各多少 22年末23年末白酒庫存金額多少,大概就行了,大概多少合理安排,求解老師
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
新公司沒有操作過,想請問老師一般的比例都有哪幾檔?
你好;? ? 這個看單位 老板的意思; 你 要問下你老板? ; 這個每個公司比例都 會不一一的??