月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問,我本月預(yù)交增值稅100元,借:未交增值稅100貸:庫(kù)存現(xiàn)金100。本月銷項(xiàng)稅200,進(jìn)項(xiàng)稅180。那我本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,每月交增值稅我都結(jié)轉(zhuǎn)為,未交增值稅,本月由于進(jìn)項(xiàng)多,不交增值稅,我也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎,
老師你好我想問一下企業(yè)會(huì)計(jì)的實(shí)訓(xùn)提結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問一下關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題 1.一般納稅人,增值稅是不是每個(gè)月都要計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)還是說當(dāng)月銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)才需要計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,比入本月要交增值稅計(jì)提1000元,下月交,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是本月結(jié)轉(zhuǎn)還是下月結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問一些掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
食堂修繕費(fèi)用進(jìn)什么科目
賬戶注銷打進(jìn)來的款計(jì)入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計(jì)報(bào)告一般多久出來?
老師我本月減去之后銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多1879,等于下月要交這么多增值稅,月底要不要做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣就可以不用把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)成轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接像你那樣做就可以了,是吧
是的,就按我說的做最簡(jiǎn)單
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!