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我公司在收到材料沒收到發票的時候,做了暫估入庫13個點,并且用了材料,結轉了成本,幾個月后收到發票6個點,怎么做會計分錄?之前暫估入庫需要紅沖嗎?紅沖之后不會變為負數嗎?結轉的成本怎么辦?

2023-01-09 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 11:22

同學你好 暫估入庫的不暫估進項稅的呀

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快賬用戶9356 追問 2023-01-09 11:24

是啊,所以我暫估的13個點的未稅,結果她開6個點票,我和供應商的金額對不上 而且,我收到發票的時候,怎么做分錄,怎么紅沖之前的分錄,已經用了材料,要是紅沖就會變為負數,我應該怎么調整暫估和實際的分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-09 11:31

同學你好 直接原分錄負數紅沖就可以

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快賬用戶9356 追問 2023-01-09 13:05

要是沒用材料,這個可以紅沖,現在用了材料,結轉了成本,原分錄的金額早就扣減了,怎么紅沖?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 13:10

同學你好 先做原材料藍字發票的分錄 然后再紅沖暫估的

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快賬用戶9356 追問 2023-01-09 13:11

我用的暫估的科目,就算做了藍字發票,也不在一個科目

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齊紅老師 解答 2023-01-09 13:16

同學你好 暫估的原分錄負數紅沖

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同學你好 暫估入庫的不暫估進項稅的呀
2023-01-09
您好,您的意思是當時掌暫估了嗎?
2022-04-15
是的,是這樣賬務處理的,但是你當時暫估金額大于發票金額,差額要調減主營業務成本的
2022-04-15
你好,是的,就是這樣子做。
2025-01-06
是的沒錯,一般是這樣的
2022-03-31
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