你好,這個不需要繳納的。
老師,你好。我們公司進口一批啤酒,繳納的消費稅是直接計入產品成本嗎?啤酒在我們的銷售環節,還要再繳納消費稅嗎?從進口到銷售,該如何記賬?
老師,我想請問下,我們公司是貿易類公司,經營范圍里沒有成品油,但我們收到一張成品油發票,因為不知情,做了成品油購進。現在我們要做銷售退回,但對方成品油庫存為0,請問我們要如何對這張成品油發票做銷售退回?
老師,我們公司現在有這樣的一種情況,我們銷售貨物給客戶,經常是上月出貨對賬,下月開票或者等客戶通再開票,想請您給指導建議,這種情形下,收入和成本要怎么入賬呢?
老師,問下,如果我們公司是購進成品油,再銷售給客戶,這樣的情況下,要繳納消費稅嗎?
老師好,我公司預備銷售小型醫療器械產品,供貨商方面可以提供一些免費樣品,謝謝樣品想作為商品銷售,請問一下在沒有進項發票的情況下,如果給購買方給開票銷售是否有納稅風險?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝