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Q

老師,請問上個月一般納稅人應交增值稅額為1.81未繳納,在這個月增值稅申報表為什么有一欄顯示本期繳納上期應交增值稅1.81,但我們沒有繳納啊?

2023-01-06 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 22:17

同學您好,是上期應交,默認視同本期已交可手動更改的

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:18

如果不改自動提交還是不行,是吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:19

學員您好,是的,對的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:19

如沒有交需一起補上的

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:19

那這個稅費還是要去繳納的是嗎?

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:20

老師,請問應該怎么補上呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:21

意思就很簡單了,就是本期你要交的+上期你還沒交的-本期已經繳納的,就是期末應繳未繳的增值稅額。

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:21

我本期計算抵扣了進項稅額

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:22

本期有留底稅額,沒有要繳納的增值稅額,只有那個上期應交的1.81稅額

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:22

同學您好,那就一并減去

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:23

一并減去是不用交了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:24

對的沒錯, k是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:24

如足夠抵的話是這樣的

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:26

在主表上修改嗎?

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:27

主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:27

再到下面應納稅額就為零了

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:28

對的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:32

這是主表自動帶出的數據,可是我計算了我本期的銷項減去認證抵扣的進項是對的啊,留底稅額也沒有包含這上期應交未交的增值稅1.81這個數啊?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:34

上期有沒有要交的稅呢

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:37

有啊,我剛才說了上期有1.81的應交增值稅未交

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:39

本期又自動抵消了,顯示本期已繳納上期應交增值稅。我就奇怪了,我用本期的銷項減去進項并沒有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:40

所以要手動修改本期你要交的+上期你還沒交的一起

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 22:46

老師,本期我沒有要繳納的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:51

同學您好,如還有多的進項,以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是這個原因

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快賬用戶6322 追問 2023-01-06 23:01

但如果抵扣了上期未交增值稅的話,我這邊應該留底稅額會減少啊,但實際留底稅額并未減少

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齊紅老師 解答 2023-01-06 23:20

那您自己的邏輯重新填一下,看書結果一樣

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同學您好,是上期應交,默認視同本期已交可手動更改的
2023-01-06
你好,30欄自己填寫的,這里填寫的是11月份應補稅款,你交了一半,填寫一半的金額。
2022-02-15
你好 ;? ? ? ? 如果你是月報的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過上月的增值稅? ?產生的金額的。 上月的??
2021-12-09
你好,那一次填寫就可以的。
2022-03-08
同學你好,是上個月正常繳納增值稅。
2021-02-01
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