同學,你好 按照開票的日期來填寫
老師 現(xiàn)在印花稅合同沒有列明金額的 是按照實際結(jié)算的不含稅金額申報是嗎
請問,簽了一份合同,100萬,申報印花稅,實際結(jié)算日期和金額,不用填嘛
老師,申報印花稅季報得時候,季度申報得時候,有個應稅憑證數(shù)量,填合同數(shù)量嗎? 還有個實際結(jié)算日期和實際結(jié)算金額怎么填寫?要不要分7月8月9月各月得,還是3個月加一起填實際結(jié)算金額,然后實際結(jié)算日期選9月30號
印花稅申報,沒有合同,按照發(fā)票收入申報的,但是申報表里面,實際結(jié)算日期和實際結(jié)算金額怎么填寫
按季申報的印花稅,①應納稅憑證書立日期填什么時候?②實際結(jié)算日期填什么時候?③實際結(jié)算金額填什么金額?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
那如果一個季度好多張發(fā)票,日期不相同,有的回款有的沒回款,這種怎么填寫合適
填寫,你好 按照最早的發(fā)票日期填寫