同學(xué)你好 對的 是不含稅
購銷合同簽訂的是框架合同,只有單價,按照實(shí)際結(jié)算后的金額繳納印花稅,請問按照含稅金額還是不含稅金額?
老師 現(xiàn)在印花稅合同沒有列明金額的 是按照實(shí)際結(jié)算的不含稅金額申報是嗎
合同上只有標(biāo)明含稅金額和不含稅金額,沒有標(biāo)明稅額,按照不含稅金額報印花稅還是含稅金額報印花稅
老師,我簽訂了購銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報印花稅是不是只能按照含稅價格去申報?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報可以按照不含稅金額去申報嗎?
老師,貿(mào)易公司買賣合同按合同金額申報印花稅;運(yùn)輸框架合同按實(shí)際運(yùn)輸結(jié)算金額申報印花稅。是的吧。
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本還是需要填包括(營業(yè)成本+銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財物費(fèi)用)請問填那個?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
可以直接按照這個金額來申報嗎 老師
同學(xué)你好 合同上什么金額都沒有嗎
一般只簽訂合同內(nèi)容 沒有金額
那你這個按照發(fā)票的價稅合計金額