你好同學,可以的,沒有問題,平時和公司經營有關的支出都可以抵
我是個體工商戶,現在申請可以開具專票,我日常進貨的時候,供應商是一般納稅人,開具的增值稅專用發票給我,我可以進行進項稅抵扣嗎
個體工商戶一般納稅人,銷售行業,增值稅這個月沒開進貨發票,可以用餐票、汽油票抵一些嗎?還可以用什么抵?
老師,我們是個體工商戶一般納稅人,我們這個月開的是增值稅普通發票,那別人給我們開的增值稅專用發票可以抵扣嗎
一般納稅人,銷售硅石,沒有硅石進項發票,用加油票和運輸票抵扣進項增值稅可以嗎?
個體工商戶一般納稅人,就是進貨銷貨單一的業務,有時候進貨發票不能當月開,可以抵增值稅的還可以用什么發票?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
費用票既可以抵增值稅也可以抵所得稅嗎?
是的同學,專票都可以抵
抵扣有什么標準嗎
和公司日常經營有關就可以抵扣的