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老師,我們公司是生產行業出口企業,我想問一下增值稅納稅申報表的主表15欄免抵退應退稅額這欄該如何填寫?

2023-01-06 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 14:50

同學你好 、第15欄“免、抵、退應退稅額”:反映稅務機關退稅部門按照出口貨物、勞務和應稅服務免、抵、退辦法審批的增值稅應退稅額。 根據上述規定,第15欄應該填寫稅務機關退稅部門按照出口貨物、勞務和應稅服務免、抵、退辦法審批的增值稅應退稅額。

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 14:51

是應退的還是實際收到的退稅款??

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齊紅老師 解答 2023-01-06 14:58

同學你好 是應退的哦

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 14:59

同學 你好 再給你舉個例子。 增值稅納稅申報表主表中的第15欄“免抵退應退稅額”需要按照主管稅務部門審核確認的上期《免抵退稅申報匯總表》中的第36欄“當期應退稅額”填報。也就是說,第15欄填列的是稅務機關當期審批的,實際為上期計算的應退稅額。舉例說明如下: 企業申報所屬期2014年7月的免抵退稅申報資料應退稅額50萬元,企業于8月15日前申報,主管稅務部門須于8月31日前審核通過,將免抵退稅匯總表退給企業。企業于9月15日前進行所屬期2014年8月的增值稅納稅申報時,增值稅納稅申報表主表“免抵退稅應退稅額”填寫所屬期2014年7月的免抵退稅匯總表上的當期應退稅額50萬元。,您看下這個說法對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:09

同學你好 對的 是這樣理解的

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 15:10

那么按照這樣理解,15欄免抵退應退稅額,填的應該是收到的退稅款呀?!!

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 15:13

哦哦,老師,我又仔細看了一下,是應退的!那么這欄一直都是顯示是零,該怎么辦呀?因為之前我們首次退稅一直沒通過,以為是這個原因

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:22

你不能手動填寫的嗎

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 15:23

可以填,那么現在我把之前所有的數據匯總填到里面可以嘛?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:32

同學你好 這個可以的哦

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 15:33

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:40

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 15:43

老師,如果把15欄數字填上去了,那么期末留抵稅額就相應減少了。這個沒有關系吧,目前我們都睡都還沒退下來,我15欄填的數字是9-11月申報的免抵退申報表的匯總數據

老師,如果把15欄數字填上去了,那么期末留抵稅額就相應減少了。這個沒有關系吧,目前我們都睡都還沒退下來,我15欄填的數字是9-11月申報的免抵退申報表的匯總數據
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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:49

你是生產型的那不能減少留抵的 因為這個退的不是進項

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 15:51

退的就是進項呀?那么生產型的應該退的是啥呀?我填進去就自動減少了呢

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:55

同學你好 生產企業退稅退的是你進項部分的增值稅 不是抵扣部分的

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 15:58

這個我知道的,之前一直沒退,所以留底一直累計的,那么現在我該怎么操作呢老師,這個15欄我甜還是不填呀?填的話該怎么填?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:03

同學你好 填上退回來了那就留抵進項少了

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快賬用戶3908 追問 2023-01-06 16:05

那還是按照剛剛說的把之前免抵退申報時候應退的數字累加填進去就可以了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:15

同學你好 對的 直接填寫就可以

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同學你好 、第15欄“免、抵、退應退稅額”:反映稅務機關退稅部門按照出口貨物、勞務和應稅服務免、抵、退辦法審批的增值稅應退稅額。 根據上述規定,第15欄應該填寫稅務機關退稅部門按照出口貨物、勞務和應稅服務免、抵、退辦法審批的增值稅應退稅額。
2023-01-06
你好,不需要的,這個第15行是表自動生成的數據,不是我們填寫上去的
2022-08-11
您好!是的,將收到的出口退稅金額填在增值稅主表第15欄 免、抵、退應退稅額里面。
2020-11-10
您好,生產型出口企業出口收入填在 免抵退稅欄。
2020-09-10
同學您好,生產型一般納稅人,有出口業務應該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
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