同學你好 、第15欄“免、抵、退應退稅額”:反映稅務機關退稅部門按照出口貨物、勞務和應稅服務免、抵、退辦法審批的增值稅應退稅額。 根據上述規定,第15欄應該填寫稅務機關退稅部門按照出口貨物、勞務和應稅服務免、抵、退辦法審批的增值稅應退稅額。
請問一下 生產企業增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統自動生成還是手動填寫?
你好,我問下我公司上個月有出口退稅,這個月需要填寫增值稅申報表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄
生產企業出口,例如7月出口的,8月申報7月的增值稅申報表主表第15行免抵退應退稅額一欄要填相應出口退稅金額嗎?
老師,我們公司是生產行業出口企業,我想問一下增值稅納稅申報表的主表15欄免抵退應退稅額這欄該如何填寫?
老師好,我司是生產出口企業,上個月有申請出口退稅復審的結果是應退稅額為0,免抵稅額7000,在這個月申請增值稅的時候主表15欄沒有取到數?正常嗎
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
是應退的還是實際收到的退稅款??
同學你好 是應退的哦
同學 你好 再給你舉個例子。 增值稅納稅申報表主表中的第15欄“免抵退應退稅額”需要按照主管稅務部門審核確認的上期《免抵退稅申報匯總表》中的第36欄“當期應退稅額”填報。也就是說,第15欄填列的是稅務機關當期審批的,實際為上期計算的應退稅額。舉例說明如下: 企業申報所屬期2014年7月的免抵退稅申報資料應退稅額50萬元,企業于8月15日前申報,主管稅務部門須于8月31日前審核通過,將免抵退稅匯總表退給企業。企業于9月15日前進行所屬期2014年8月的增值稅納稅申報時,增值稅納稅申報表主表“免抵退稅應退稅額”填寫所屬期2014年7月的免抵退稅匯總表上的當期應退稅額50萬元。,您看下這個說法對嗎?
同學你好 對的 是這樣理解的
那么按照這樣理解,15欄免抵退應退稅額,填的應該是收到的退稅款呀?!!
哦哦,老師,我又仔細看了一下,是應退的!那么這欄一直都是顯示是零,該怎么辦呀?因為之前我們首次退稅一直沒通過,以為是這個原因
你不能手動填寫的嗎
可以填,那么現在我把之前所有的數據匯總填到里面可以嘛?
同學你好 這個可以的哦
好的,謝謝老師!
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師,如果把15欄數字填上去了,那么期末留抵稅額就相應減少了。這個沒有關系吧,目前我們都睡都還沒退下來,我15欄填的數字是9-11月申報的免抵退申報表的匯總數據
你是生產型的那不能減少留抵的 因為這個退的不是進項
退的就是進項呀?那么生產型的應該退的是啥呀?我填進去就自動減少了呢
同學你好 生產企業退稅退的是你進項部分的增值稅 不是抵扣部分的
這個我知道的,之前一直沒退,所以留底一直累計的,那么現在我該怎么操作呢老師,這個15欄我甜還是不填呀?填的話該怎么填?
同學你好 填上退回來了那就留抵進項少了
那還是按照剛剛說的把之前免抵退申報時候應退的數字累加填進去就可以了是吧?
同學你好 對的 直接填寫就可以