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你好,我問下我公司上個月有出口退稅,這個月需要填寫增值稅申報表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄

2021-01-11 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 17:13

你好,增值稅申報表表上是出口退稅銷售額是指當月報關出口,并在當月開具出口發票的銷售額.

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齊紅老師 解答 2021-01-11 17:13

你好,免抵退是第7欄,免稅是第8欄.

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快賬用戶4379 追問 2021-01-11 17:14

不是12月份開具的出口發票,是12月份申請出口退稅,這個申報表我要怎么填寫呀

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快賬用戶4379 追問 2021-01-11 17:20

我公司情況是這樣的,3月,6月9月都有出口,但是那個時候前一個會計沒有去辦出口退稅,現在12月,我統一辦理出口退稅,那么增值稅申報表,我可以把之前出口的銷售數據填上去嗎,還是不可以填

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齊紅老師 解答 2021-01-11 17:34

你好,出口貨物出口報關當月開票確認收入,退稅可以在后面退,如果之前沒開票,沒報增值稅,就可以補報增值稅,外辦理出口退稅

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你好,增值稅申報表表上是出口退稅銷售額是指當月報關出口,并在當月開具出口發票的銷售額.
2021-01-11
好在免抵退銷售貨物第七欄。
2021-09-29
同學您好,生產型一般納稅人,有出口業務應該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
報關單與出口退稅匯總表:原則上需錄入報關單,便于記錄出口業務。沒進項通常無法完成完整退稅流程,不能正常生成符合退稅要求的出口退稅匯總表,但仍要做數據采集整理。 增值稅申報表主表第 7 欄:若出口業務適用免抵退稅政策,即便沒進項不能退稅,也需按實際出口情況在該欄填寫;若出口業務屬免稅業務,不適用免抵退稅政策 ,則應按免稅業務規定在相關免稅銷售額欄次填寫,不在此欄填。
2025-04-07
你好,這個是手動填寫的
2020-08-11
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