你好23年和22年都可以申請減半繳納的(比如小微或者小規(guī)模) ; 19年和20年? 21年也是減半的? ; 有部分地方? 針對疫情原因有免稅的文件; 這個要看地方 ;? 之前17和18年要看你地方文件的 (因為各地 不一樣 ; 屬于地方稅種? ?)
房產(chǎn)稅、土地使用稅下半年還有優(yōu)惠政策嗎?
山東省,房產(chǎn)稅和土地使用稅有什么優(yōu)惠政策嗎
老師,今年房產(chǎn)稅土地使用稅的優(yōu)惠政策
2017年至2023年,房產(chǎn)稅和土地使用稅有什么稅收優(yōu)惠政策
房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅有什么優(yōu)惠政策
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調(diào)整哪幾個科目的金額,讓資產(chǎn)負債率變低
老師,是小規(guī)模納稅人,在2017年至2021年沒有收入,在稅務(wù)局辦理了注銷狀態(tài),但是房產(chǎn)和土地還有金額,這個有沒有收入,減免房產(chǎn)和土地使用稅的政策嗎?是內(nèi)蒙古自治區(qū)
你好 ;? ?你這個是自己租賃的房子回來還是外購的房子產(chǎn)生的兩個稅種??
這個是公司自己的房產(chǎn)
你好;自己的房產(chǎn)的話;? 自己經(jīng)營是要繳納房產(chǎn)稅的? ??
在2017年至2021年沒有經(jīng)營,在國稅辦理了注銷,沒有收入
你好;你公司名下的; 你成立 了; 就得繳納的哈 ;? ?
好的,請問如果沒有收入,有減免房產(chǎn)和土地使用稅的政策嗎?內(nèi)蒙古自治區(qū)
你好; 這個要看你地方文件? ;當(dāng)時年度的文件政策的; 你要去你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局- 稅收政策 去看文件的 或者是咨詢12366? ;