你好 ;? ? ? ?這個是你們系統(tǒng)問題 ;設(shè)置原因;讓售后給你調(diào)整下??
老師,十月份買的炸藥等著一月生產(chǎn)呢,生月份放假了,老師讓我計入管理費用。生產(chǎn)的時候轉(zhuǎn)入制造費用。這一月我準(zhǔn)備管理費用化學(xué)品轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)果8月份結(jié)轉(zhuǎn)損益科目沒有余額。這怎么弄得。
老師好,請問下編制利潤表時 , 是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是根據(jù)月結(jié)時候結(jié)轉(zhuǎn)損益上面的為準(zhǔn) ,2個有點差別,管理費用的有幾個二級科目的貸方?jīng)]有顯示在科目余額表中
我們使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件,辦理2021年年結(jié)存時,系統(tǒng)顯示:期間202112的損益類科目本幣(外幣或者數(shù)量)余額不為零不能結(jié)存。可我檢查損益類科目全部無余額,而且損益類科目哪兒有本幣這個科目?請問老師該怎么辦?
我們使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件,辦理2021年年結(jié)存時,系統(tǒng)顯示:期間202112的損益類科目本幣(外幣或者數(shù)量)余額不為零不能結(jié)存。可我檢查損益類科目全部無余額,庫存商品明細(xì)也無負(fù)數(shù),請問老師還應(yīng)該檢查哪些方面才能辦理年度結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應(yīng)該是從管理費用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應(yīng)該開什么發(fā)票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發(fā)票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進(jìn)行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發(fā)票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執(zhí)照。積務(wù)未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發(fā)票怎么辦?去稅務(wù)局代開發(fā)票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現(xiàn)金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務(wù),需要簽合同,繳印花稅嗎
小規(guī)模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,現(xiàn)在要把這筆進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產(chǎn)品,費用計入差旅費還是業(yè)務(wù)宣傳費