您好 損益類科目每個月都沒有余額的
老師,十月份買的炸藥等著一月生產呢,生月份放假了,老師讓我計入管理費用。生產的時候轉入制造費用。這一月我準備管理費用化學品轉制造費用,結果8月份結轉損益科目沒有余額。這怎么弄得。
老師,新公司5月份成立,并購買了生產用設備固定資產一批,6月份公司還沒有開始試生產,請問老師6月份計提折舊計入制造費用還是管理費用?計入制造費用折舊費的話什么時候結轉到生產成本呢?
你好老師,我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產成本-基本生產成本,制造費用歸集到生產成本-制造費用,月末結轉生產成本的時候,財務主管說結轉到工資,我沒明白這是怎么結轉 涉及生產成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產成本-基本生產成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉生產成本不知道怎么結轉,提供勞務不能用庫存商品科目
老師,請教您一個問題! 如果企業還沒生產,但是發生了車間管理員工資,折舊之類的費用已經計入制造費用科目了,月末沒法結轉到產品成本里,那我月末的賬務處理怎么做才對呢?
生產制造企業,24年工廠的水電費我都計入到制造費用—水電費中,年底做賬才發現這個問題,有一部分應該計入到管理費用中,這個計入一半計入到制造費用—水電費科目,年底可以調賬轉到管理費用—水電費科目嗎? 還有一個問題就是這個計入制造費用—水電費科目當月我結轉到生產成本中了,最后當月的完工入庫都計入到庫存商品了,有什么辦法可以調一部分到管理費用—水電費中嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
所以老師我這會該怎么處理賬務,我們生產礦石需要炸藥做原材料。十一月12月放假,沒有計入成本科目,讓我里管理費用了,一月生產了。
當時應該計入原材料科目的你已經計入管理費用 那現在要調整 借 以前年度損益調整-管理費用 借方紅字 借 原材料 借方藍字 借 制造費用 貸 原材料 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤
老師,生產用直接人工,計入生產成本,機械用來輔助生產用計入成本。每次生產我們修各種機械費用也挺大,計入成本,持還有機械用的柴油。計入成本,工人吧買的炸藥備到山上的費用,也計入成本,老師我說的這些對嗎。
修各種機械費用正常是計入管理費用的 如果金額確實很大 計入成本也可以
老師這些車除了生產時候用。挖機鉤機變鏟車等,有時候賣石子也要用來給車上端石子。這我不用區分了吧。直接把車的人工油費計入成本就行。
如果不能區分就計入成本 可以區分應該計入銷售費用