你好!你們核定稅種了嗎?一般需要做采集
老師 我剛注冊來公司。8.23領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照,今天注冊的電子稅務(wù)局,查了一下按期應(yīng)申報里面顯示有未申報的。財產(chǎn)和行為稅與企業(yè)所得稅綜合申報。但是申報日期已經(jīng)過了咋辦
進去電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版,我的申報那里提示申報項目為0項,之前都是顯示增值稅和財產(chǎn)行為稅(印花稅),這個月沒有申報印花稅,但是不提示未申報,這個是不用申報的意思嗎
小規(guī)模電子稅務(wù)局里面按期應(yīng)申報不顯示印花稅而是財產(chǎn)經(jīng)營...,怎么才能顯示印花稅,刪掉財產(chǎn)經(jīng)營稅?
刻定過的,我現(xiàn)在按期應(yīng)申報為啥顯示的是財產(chǎn)及行為,不是印花稅呢?怎么操作可以顯示印花稅
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營業(yè)賬簿如何申報,我已經(jīng)申報了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報告里點擊稅源信息報告找到了營業(yè)賬簿,但是點進去以后是已申報,但系統(tǒng)頁面顯示未申報。
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?