您好,如果沒申報需要去稅務局大廳申報納稅。
請教一下,我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師 我剛注冊來公司。8.23領的營業執照,今天注冊的電子稅務局,查了一下按期應申報里面顯示有未申報的。財產和行為稅與企業所得稅綜合申報。但是申報日期已經過了咋辦
老師好,我們公司是之前從杭州跨省遷移到上海的,杭州那邊的工商和稅務都注銷了,再上海遷入了。那我看了下電子稅務局首頁代辦里面并沒有顯示去年的企業所得稅年度申報表。是要報還是不要報啊?第一個應申報提醒里面就增值稅,附加稅,個稅,第一季度企業所得稅。
首違不罰 你好,我們老板有公司是請的代辦在今年3月份注冊了營業執照。但是我們老板不知情代辦做了稅務登記要每月申報個稅和按季申報增值稅等。因為我們這公司還沒經營,所以一直以為不用報稅。現在發現從做稅務登記開始,一直到本月,稅費一直未申報過,代辦也聯系不上了。現在我們安排人去補申報,并注銷稅務,會不會罰款?適用首違不罰嗎?
老師你好,我今天報企業所得稅,之前計提所得稅是按沒扣除虧損之前的數報的,但是系統自動把虧損算里了,導致現在賬表不一致,現在我應該怎么辦?還有我剛才想更正申報財務報表,由于之前暫估費用 ,導致本期沖回管理費用為負數,這回上面顯示不通過,我現在是不更正申報呀?主要就是所得稅計提錯了
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費
新公司啊 沒有業務 這項稅不是發生了才申報的嗎
你看給你們核定的是按次還是按月申報。
如果是按月申報的話,沒有也需要申報。
財產行為就是印花稅吧?這是按次的吧老師
對,看著應該是按次申報的。
但是為什么提示你有逾期申報呢?