首先去更正賬務,出具新的財務報表
老師,我現在填第二季度利潤表,我仔細對了下應交稅費那列,發現前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導致現在影響真實的應交稅費?怎么處理?
老師,我2023年5月,新注冊小規模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業所得稅扣了6150.,但在四季度復盤時發現,幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導致2.3季度實際申報時,數據不正確,現在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調整過來了,銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數據嗎?三,2.3季度申報上去的數據還用管嗎?
老師你好,我今天報企業所得稅,之前計提所得稅是按沒扣除虧損之前的數報的,但是系統自動把虧損算里了,導致現在賬表不一致,現在我應該怎么辦?還有我剛才想更正申報財務報表,由于之前暫估費用 ,導致本期沖回管理費用為負數,這回上面顯示不通過,我現在是不更正申報呀?主要就是所得稅計提錯了
你好老師。2018年的時候將應該記在待攤費用里面的計入營業成本了。導致企業所得稅年度匯算清繳的時候虧損很大。然后在2020年發現了這個問題,用以前年度損益調整來調到 待攤費用。但是這樣導致一個問題,就是年度匯算的虧損一直是那個錯記到成本的數,用不用更正2018年的財務報表年報以及企業所得稅年報呢。
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導,把營業外支出417萬金額,調整到其他業務收入里面,現在是從第1季度財務報表里面就有這個營業外支出這個417萬,我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財務報表,但是企業所得稅申報表更改不了,這樣導致成本數據和財務報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業所得稅的季報。我現在能 只更正第4季度的財務報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財報上面有營業外支出這個科目417萬,到第4季度營業外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
更正申報不通過,提示管理費用有負數
但是我昨天申報通過了
你還沒過稅期,做費然后申報
怎么做費用呀?就是充的前期的暫估,那我還做費用暫估嗎?
能說的具體點嗎
現在就是季度管理費用有負數
不好意思筆誤,我是說你申報表作廢,然后申報
不做暫顧了,肯定要沖回的,不然到時還是會納稅調增
有負數能讓我通過嗎?正常管理費用不可以有負數嗎
這期稅局對管理費用,財務費用這些都增加了這些比對,應該就是防止企業操作利潤,你試試先,不行的話可能要門前報了
我是后期有發票才做的暫估
門前報了是啥意思
就是要去稅局做申報
今天最后一天,你來不及就先別處理了,等匯算清繳再申報
那我是作廢還是更正申報呀
你作廢,然后重新申報