您好,小規模那時候開的,不能抵扣的
老師,我之前是小規模納稅人,對方給我開了專用發票。現在我要轉成一般納稅人,之前的進項專用發票能抵扣嗎?
老師就是我們之前是小規模,但是人家也給我們開的專票,現在成了一般納稅人了,之前的進項發票怎么處理
老師我們之前是小規模,但是人家也給我們開的專票,現在成了一般納稅人了,之前的進項發票怎么處理,需不需要勾選,需不需要做賬?分錄怎么寫
老師,我想問一下,我們之前是小規模,現在變成一般納稅人了,但是之前只開了50%款項的發票,現在剩余的發票只能按6%的稅率,這個稅率不一樣要怎么處理呢
您好,老師我問一下,我們是小規模納稅人7月開始才轉成一般納稅,但是我們7月之前有進項發票都抵扣了,抵錯了發票那要怎么來處理。
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
那這個發票勾選不?一直放著嗎
對的,這種發票一直放著就行