是沖減印花稅的哈
老師,印花稅2020年減半征收,12月產生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業外收入還是做到管理費用里啊
一二月份的附加稅印花稅減半退回是沖減當月的附加稅印花稅呢還是計入營業外收入-政府補貼呢
老師:一般納稅人,收到1-2月份印花稅減半征收退款,要計入營業外收入,還是直接沖應交稅費?
公司上個月交了印花稅,這個月退了一半印花稅,減半征收。那我印花稅是沖回去還是營業外收入?
老師請問這個月開始印花稅不再減半征收了是嗎?
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
這個沒有稅費,是不是出現負數了
那就直接反記賬,更正上年的憑證
沒有跨年,一個11月,現在做12月。
那就直接更正11月的憑證就是