可以按照發票日期
請問老師。我們一個分公司工程有320萬,分成三次開增值稅發票,但是在前兩次就開完了成本發票了,最后一次沒有成本,那么最后這次只有上25%的企稅了?之前有部分虧損留底到這次,另外的會計說之前開的成本票能用后面的企業所得稅彌補,但是之前已經繳納了企業所得稅了
老師我們公司的印花稅是按次申報,這個月一共開了4次發票,現在把4次總金額一次性申報掉可以不?
項目上的工人工資申報個稅,是按甲方代發的工資款,第一次發放是一月份工資,做的一月所屬期的個稅申報,第二次人員變動走了發放是二月份工資,做的三月所屬期的個稅申報,第三次人員又變動了走了發放三月份的工資,做的四月所屬期的個稅申報。現在五月份所屬期不確定之后是什么時候發放第四筆工資,估計人員還要變動,老師我可以把五月所屬期的農民工全部做進非正常嗎?這樣下次發工資人員變動我就不用更正之前的個稅申報表了
老師!4月份我申報過,由于工期長,中間開過發票,這到年底了又開了一次,等于2022年1月份的合同,到現在才開發票!我要報上個季度的印花稅,書立日期不知怎么寫了
那意思就是我可以填寫開發票的日期對吧?一個工程我總共開了四次發票!這是最后一次在這個所屬期間,之前的印花稅都報過了,一次一個樣
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?