你好,年收入沒有超過500萬元,而且你這邊開的普票,是不用繳納增值稅的呢?
乙公司屬于商品流通企業,為增值稅一般納稅人,售價中不含增值稅。該公司只經營甲類商品并采用毛利率法對發出商品計價,季度內各月份的毛利率根據上季度實際毛利率確定。該公司2019第一季度、第二季度甲類商品有關的資料如下:(1)2019年第一季度累計銷售收入為600萬元,銷售成本為510萬元,3月末庫存商品實際成本為400萬元。(2)2019年第二季度購進甲類商品成本880萬元。(3)2019年4月份實現商品銷售收入300萬元。(4)2019年5月份實現商品銷售收入500萬元。(5)假定2019年6月末按一定方法計算的庫存商品實際成本420萬元。要求:根據上述資料,回答下列1~4小題。1、乙公司甲類商品2019年第一季度的實際毛利率是()。2、甲類商品2019年4月份的商品銷售成本是()萬元。3、甲類商品2019年5月份的商品銷售成本是()萬元。4、甲類商品2019年6月份的商品銷售成本是()萬元
1、某商貿公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發兼營零售業務,所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當月有關業務如下: (1)從小規模納稅企業購進一批商品,取得普通發票注明價款為18.54萬元。 (2)購進一批商品,取得增值稅專用發票注明含稅價33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運輸用卡車,取得增值稅專用發票注明增值稅額1.95萬元,已投入運營。 (4)當月批發銷售商品一批,開具的增值稅專用發票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發票時銷售額和折扣額在同一張發票上已分別注明。 (6)當月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨記賬核算。 企業可抵扣的增值稅專用發票在當月均已通過認證。 要求:1. 計算該商貿公司5月應繳納的增值稅稅額。 2. 對以上業務作出相關會計處理。
某商貿公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發兼營零售業務,所銷售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當月有關業務如下: (1)從小規模納稅企業購進一批商品,取得普通發票注明價款為18.54萬元。 (2)購進一批商品,取得增值稅專用發票注明含稅價33.9萬元,增值稅率13%。 (3)購入一輛運輸用卡車,取得增值稅專用發票注明增值稅額1.95萬元,已投入運營。 (4)當月批發銷售商品一批,開具的增值稅專用發票注明不含稅銷售額80萬元;零售商品取得含稅銷售額33.9萬元。 (5)以舊換新方式銷售商品500件,實際取得含稅銷售額14.9萬元(已抵舊商品價每件50元);采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額20萬元,給予折扣10%,開具發票時銷售額和折扣額在同一張發票上已分別注明。 (6)當月銷售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨記賬核算。 企業可抵扣的增值稅專用發票在當月均已通過認證。 要求:1. 計算該商貿公司5月應繳納的增值稅稅額。 2. 對以上業務作出相關會計處理。
)美樂樂便利店是增值稅小規模納稅人,符合小微企業條件,按季度計算繳納增值稅。2019年第二季度有關業務如下:1.購買商品一批,取得增值稅普通發票,發票注明價款3000元,增值稅390元,貨款已轉賬付訖;2.購買商品一批,對方開具增值稅普通發票,注明價款發票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付;3.銷售商品一批,取得零售收入5000元,未開發票。貨款已現金收訖;4.銷售商品一批,取得零售收入15000元,開具增值稅普通發票,貨款已轉賬收訖;要求:計算該企業第二季度應納增值稅,并做增值稅相關的會計處理。
【分錄題】美樂樂便利店是增值稅小規模納稅人,符合小微企業條件,按季度計算繳納增值稅。2019年第二季度有關業務如下:1.購買商品一批,取得增值稅普通發票,發票注明價款3000元,增值稅390元,貨款已轉賬付訖2.購買商品一批,對方開具增值稅普通發票,注明價款發票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付3.銷售商品一批,取得零售收入5000元,未開發票。貨款已現金收訖;4.銷售商品一批,取得零售收入15000元,開具增值稅普通發票,貨款已轉賬收訖要求:計算該企業第二季度應納增值稅,并做增值稅相關的會計處理。
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
那就是都是免稅收入對嗎?
這個是門店一和門店二單獨計算還是匯總在500萬以內