您好,題干里面(6)工費經費都少錢
某企業為居民企業,2019年發生經營業務如下1.取得產品銷售收入四千萬元。2.發生產品銷售成本2600萬元。3.發生銷售費用770萬元其中廣告費650萬元管理費用480萬元其中業務招待費25萬元財務費用60萬。4.銷售稅金160萬元含增值稅120萬元。5.營業外收入80萬元營業外支出50萬含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元支付稅收滯納金6萬元。6.計入成本費用的實發工資總額200萬元,撥繳職工工會經費5萬元發生職工福利費31萬元,發生職工教育經費7萬元。計算該企業2019年度實際應納的企業所得稅
某企業為居民企業,2019年發生經營業務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元。(2)發生產品銷售成本2600萬元。3)發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元,新技術開發費用40萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含増值稅120萬元)(5)營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計入成本費用中的實發工資總額200萬元、拔繳職工工會經費5萬元、發生職工福利費31萬元、發生職工教育經費7萬元。計算該企業2019年度實際應繳納的企業所得稅稅額。
(1)取得產品銷售收入4000萬元。(2)品銷售成本2600萬元(3)發生銷售費用770萬元(其中,廣告費660萬元);管理費用480萬元(其中,業務招待費25萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款40萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發工資總額200萬元,撥繳職工工會經費5萬元,發生職工福利費31萬元,發生職工教育經費7萬元。計算該企業2016年度實際應繳納的企業所得稅。
3.假定某企業為境內注冊成成立的高新技術企業,2022年預繳企業所所得稅100萬元,2021年結轉到本年度未稅前扣除的符合條件的廣告費100萬元職工教育經費費5萬元,其22年度經(1)取得產品銷售收入4200萬元,取得向境內某居民企業的權益性投資收益10萬元(2)發生產品銷售成本1600萬元,(3)發生銷售費用7770萬元(其中廣告費60萬元);管理費用480萬元(其中業務招特費25萬元);財務費用60萬元(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)(5)營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社全團休向貧園山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計人入成本,費用中的實發工資路10萬元,投微職工金會費萬元,文郎職7間費31萬元,發生職工教育經費7萬元。要求:(1)計算企業2022年度的會計利潤(2)確認計算2022年應納稅所得額時廣告費支出的納稅調整金額(3)確認計算2022年應納稅所得額時業務招待費的納稅調整金額(4)確認計算2022年應納稅所得額時營業外支出的納稅調整金額5)確認計算2022年應納稅所得額時工會經費的納稅調整金額
3.假定某企業為境內注冊成成立的高新技術企業,2022年預繳企業所所得稅000萬元,2021年結轉到本年度未稅前扣除的符合條件的廣告費100萬元職工教育經費費5萬元,其22年度經(1)取得產品銷售收入4200萬元,取得向境內某居民企業的權益性投資收益10萬元(2)發生產品銷售成本1600萬元,(3)發生銷售費用7770萬元(其中廣告費60萬元);管理費用480萬元(其中業務招特費25萬元);財務費用60萬元,(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)(5)營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社全團休向貧園山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計人入成本,費用中的實發工資路10萬元,投微職工金會費萬元,文郎職7間費31萬元,發生職工教育經費7萬元。。要求:確認計算2022年應納稅所得額時職工教育經費的納稅調整金額:計算該企業2022年度的應納稅所得額:計算該企業2022年度的應納所得稅額
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提