你好,沒錯,繳經營所得個人所得稅
個體戶原來是核定征收經營所得是電子稅務局申報,現在是查賬征收,經營所得現在去哪里報
個體戶核定征收在電子稅務局申報過經營所得稅,還需要去個稅端申報嗎
我們是個體工商戶電子稅務局上給我們核定的是1.8萬。然后我們開了300多萬,但是申報經營所得的時候,經營所得稅率為0。顯示新個體工商戶征收率統一為0。我們就不交所得稅,還需要去稅務局嗎?
老師,個體工商戶經營所得稅在電子稅務局定期定額自行申報,還要去自然人扣繳端在申報嗎?
我想問一下這個個體戶,不管是查賬征收,還是定額征收,都得去自然人電子稅務局申報嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
那我怎么報,只填一個法人零申報,還是報七萬
按照你真實開票金額申報
自然人個稅扣費端,老板的收入填開票金額嗎?
那是12月份剛申請下來的公司,這個月申報沒問題吧
對,肯定是填寫開票的金額