不存下新個體戶征收率為0 的 ,核定征收的個體戶超過300萬 不用繳納增值稅 需要按照個體戶5級超額累進稅率繳納 你在電子稅務局交不了 去大廳繳納
老師 我單位是個體工商戶 個人經營所得和增值稅都在 電子稅務局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務局說季度核定的是9萬元,那么經營所得該怎么申報呢
我們有個新成立的個體工商戶是核定征收的,我看這寫的是稅率為0.05,那如果我本年的收入是300萬元,那我是不是要交15萬元的個體戶經營所得稅
老師個體工商戶核定征收超過了和定律,稅務局定的稅率是0.3%我開了56萬發票,我經營所得交多少,增值稅交多少
老師 請問一下現在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
我們是個體工商戶電子稅務局上給我們核定的是1.8萬。然后我們開了300多萬,但是申報經營所得的時候,經營所得稅率為0。顯示新個體工商戶征收率統一為0。我們就不交所得稅,還需要去稅務局嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
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老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
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老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
我們交了增值稅的,增值稅1到3是按照1個點收的?,F在是申報經營所得的時候,稅率就是顯示0
你是幾月份開的 你開的不是普票吧 4月1日起開具普票免稅了
我說的都是1季度的,這種情況還要去線下更正所得稅嗎?
1季度交稅增值稅那就是對的 你一季度個人所得稅難道還沒申報么?抓緊去大廳申報掉,
申報了,但是我今天進去檢查發現是0稅率,看到上面寫的新個體稅率為0,這樣去更正申報,有滯納金嗎
你一季度申報是不是在大廳申報的 有沒有繳納300萬開票的個稅
不是大廳,就是在電子稅務局申報的。因為寫的0,就沒交個稅
那你抓緊去大廳更正申報 300萬 最少也要繳納3萬塊個稅 還要補交滯納金
那我可以把經營所得報在這個月嗎?在這個月把稅交了
就是第二季度把第一季度的一起申報交經營所得可以嗎。
要回到所屬期繳納 你的所屬期應該是1-3月 你可以去稅務局咨詢上個季度開了300萬開票 但是個稅系統無法申報 顯示0 但是不可能不繳納個稅的
該交肯定還是要交,主要是這個滯納金的問題,因為當時系統顯示的0,我們也不知道要交。所以我就覺得申報在第二季度,就把第一季度的稅和第二季度的一起交了就是,這個會不會有影響呢?
要按照所屬期繳納的,你反正二季度也無法申報,還是要去大廳
能申報啊,為什么不能申報呢,經營所得也能申報啊,只是經營所得第二季度也沒有稅,要去大廳申報,就1.2一起申報繳稅,有問題嗎。
稅務系統后期會識別你一季度少交的, 稅務局都是講究征期的,你本季度沒開票,反而交這么多 ,反而讓你退 ,上個季度少交了 ,讓你補