我們是公司嗎,親 首先屬于服務(wù)
老師,我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu), 小規(guī)模,客戶是在校專科大學(xué)生,都不需要發(fā)票, 錢收進公戶的,根據(jù)收據(jù)做的無票收入, 增值稅納稅申報表里 本期數(shù)和本年數(shù) 下面 分為 : 貨物及勞務(wù);服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 我應(yīng)該將財務(wù)軟件里 利潤表重的營業(yè)收入,填在 申報表里的 貨物及勞務(wù)呢?還是 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢?
老師,個體工商戶的建筑公司開出的勞務(wù)費發(fā)票,在申報增值稅納稅申報表時,開票金額寫在貨物及勞務(wù) 列,還是寫在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我開了這種發(fā)票,增稅填報,不知道選貨物及老務(wù)還是服務(wù)、不不動產(chǎn),兩個攔里那個里面
老師好,我是小規(guī)模納稅人,該報稅了,22年第四季度開普票86萬,如何報增值稅都在哪行填數(shù)?開的都是建筑工程服務(wù)普通發(fā)票, 是在貨物及勞務(wù),還是服務(wù)及不動產(chǎn)這兩個哪個欄里填數(shù)?
老師,請問我上個月開了工程款的普票,以前增值稅申報的時候都是在貨物及勞務(wù),這次數(shù)據(jù)出現(xiàn)在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那欄里,有什么問題嗎
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
在第12欄填寫同學(xué),就可以
12欄是其他那欄填86萬嗎?不用填別的欄嗎?減免稅明細不用填數(shù)?
12欄是其他那欄填86萬嗎?不用填別的欄嗎?減免稅明細不用填數(shù)? 答:是的,直接填86萬。減免稅明細表需要把500萬免稅這個政策選擇后填一下。
好的老師。請問您今天要開普票是3%還是免稅?
我們這邊是免稅。明天你再問下當(dāng)?shù)囟惥帧?
我是北京開就出來3.是不是得稅控盤先下載呀
是的,這邊說是稅控盤要下載升級,然后才有免稅的選項。
我剛打12366問了,說沒有延期政策說稅率3%
奧,同學(xué),那就按當(dāng)?shù)氐恼邎?zhí)行,今天上班可以再問一下。晚上12366一般不上班的。