學員你好,寫領工資就可以的
老師 老板私人支付員工工資 員工現在掛賬 其他應付款 怎么做賬呢 1.委托付款協議 注明這件事 借 其他應付款-員工 貸 其他應付款-老板 2.走庫存現金 借 庫存現金 貸 其他應付款-老板 借 其他應付款-員工 貸 庫存現金 哪一種更合適?兩種分別需要什么原始憑證?
股東從公戶借1萬多,掛其他應付款,發工資時是該股東用他的借款來發現金工資的,分錄:借應付職工薪酬,貸其他應付款,這樣可以嗎
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師,公司以現金形式發工資,我分錄是借:庫存現金,貸:其他應付款款,然后,借:應付職工薪酬,貸:庫存現金,我可以直接:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,然后公戶給法人轉款,記其他應付款
當時發工資用借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 現在員工要把這部分其他應付款現金領走 摘要我寫,往來款還是發工資 憑證做,借:其他應付款 貸:現金 后面是否需要附收據
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
后面是否需要附領取工資呢?
需要對方簽名確認的
你的意思是我把他沒領的這幾筆工資做個工資表,然后讓對方簽字是嗎?
是的,沒領的這幾筆工資做個工資表,然后讓對方簽