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老師好,我想請(qǐng)教一下,行政機(jī)關(guān)單位收回以前年度其他應(yīng)收款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2023-01-03 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 09:22

你好;?收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 用這筆錢支出時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金

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快賬用戶5535 追問 2023-01-03 09:24

老師,那在支出時(shí)又再次做了貸:其他應(yīng)收款,那這筆其他應(yīng)收款不是還是沒有沖掉?繼續(xù)在賬上留存?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 09:26

因?yàn)樵谥捌渌麘?yīng)收款發(fā)生以前,已經(jīng)做了收到撥款的分錄, 借:銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入 借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 然后發(fā)生其他應(yīng)收款業(yè)務(wù), 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 還款時(shí)做相反的分錄,無需預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,然后再支出時(shí),按上述所說的方法做分錄,還款時(shí)之所以不用做資金結(jié)存的增加,一來是因?yàn)槭峭鶃砜睿硎瞧渌麘?yīng)收款借支業(yè)務(wù)發(fā)生以前,就做了增加收入增加資金結(jié)存的分錄了

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快賬用戶5535 追問 2023-01-03 09:30

當(dāng)時(shí)的其他應(yīng)收款的分錄是這樣的,借:其他應(yīng)收款,貸:在建工程-基建轉(zhuǎn)入。是一筆在建工程轉(zhuǎn)入的其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)沒做處理。現(xiàn)在我們收回了這筆款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別應(yīng)該怎么處理才好?

當(dāng)時(shí)的其他應(yīng)收款的分錄是這樣的,借:其他應(yīng)收款,貸:在建工程-基建轉(zhuǎn)入。是一筆在建工程轉(zhuǎn)入的其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)沒做處理。現(xiàn)在我們收回了這筆款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別應(yīng)該怎么處理才好?
當(dāng)時(shí)的其他應(yīng)收款的分錄是這樣的,借:其他應(yīng)收款,貸:在建工程-基建轉(zhuǎn)入。是一筆在建工程轉(zhuǎn)入的其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)沒做處理。現(xiàn)在我們收回了這筆款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別應(yīng)該怎么處理才好?
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齊紅老師 解答 2023-01-03 09:32

你好;? 看上面分錄; 補(bǔ)做即可;? 分錄也給你咧了? ?

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快賬用戶5535 追問 2023-01-03 09:41

您是說讓我補(bǔ)做哪筆分錄?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 09:42

補(bǔ)做 ;你預(yù)算會(huì)計(jì)的那部分分錄。 你不是說你預(yù)算會(huì)計(jì)沒有做嗎??

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快賬用戶5535 追問 2023-01-03 09:46

是的,您能幫我把整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄還原一下嗎?從我這筆在建工程轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,再到現(xiàn)在我收回這筆資金的整個(gè)會(huì)計(jì)分錄都給我列一下可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 09:53

你好;? ?當(dāng)企業(yè)支付其他應(yīng)收款時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金2、當(dāng)企業(yè)收到相關(guān)賠償款時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款?

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2023-01-03
你好同學(xué),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄處理是借財(cái)政應(yīng)返還額度,貸零余額賬戶用款額度。預(yù)算會(huì)計(jì)的處理是。借資金,結(jié)存財(cái)政應(yīng)返還額度貸資金結(jié)存零余額賬戶用款額度。
2020-01-04
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的處理是借財(cái)政應(yīng)返還額度,貸零余額賬戶用款額度。 預(yù)算會(huì)計(jì)的處理是借資金結(jié)存財(cái)政應(yīng)返還額度,但資金結(jié)存零余額賬戶用戶額度。
2020-01-04
借 資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 財(cái)政應(yīng)返還額度-財(cái)政授權(quán)支付 貸 財(cái)政撥款收入
2020-01-04
你好,不涉及收入支出的,不做預(yù)算會(huì)計(jì)
2019-06-30
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