企業會計準則的用以前年度損益調整,小企業會計準則的直接用利潤分配科目
在2022年第一季度賬上補提了2021年成本,納稅調增計入以前年度損益調整損益。產生的所得稅費用計入應交稅費還是計入遞延所得稅
老師,19年有筆款入了成本,在2022年發現對方虛開發票了,稽查局要求做調整,把成本入以前年度調整這個科目,以前年度損益調整不是只涉及費用的而已?
老師請問2022年的成本費用發票,2023年入賬,計入以前年度損益調整是嗎?
老師,2022年要調增工資但不知道比例就沒計提,如果在匯算前調增工資并發放,賬務可以做2023年的成本,還是用調整以前年度損益,如果用調整以前年度損益,匯算時是不是可以調減。
老師,請教一下:就是去年的報銷單和發票,都在2023年報銷結款入賬,2022年沒有入賬。我入在2023年,把2022年的報銷單和發票都在2023年計入以前年度損益調整,不影響當月的利潤。在匯算清繳的時候就調減是嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?