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老師好:新年快樂!個體工商戶11月份有一張稅票選成了5%的稅率(實際應該是0稅率),因為增值稅是季度報,1.1才發現那張稅率錯了。報增值稅時就需要繳稅了,這個應該怎么辦?在1月份申請了紅字發票,如果1月份不繳稅,等4月份再申報時抵消可以嗎?還是需要先繳稅到時候再退稅?麻煩老師給解答下,謝謝!

2023-01-01 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-01 17:01

應該是先繳納了,然后在這個月紅沖再重新開,再申請退稅

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應該是先繳納了,然后在這個月紅沖再重新開,再申請退稅
2023-01-01
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發票進行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發票。會計處理如下: 借:應收賬款(或預收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應收賬款(或預收賬款) 2%的稅額 稅務處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發票,并在稅務局進行備案。 一季度報稅已經申報完成后,需要進行更正申報,并在附注中說明該項業務因客戶要求更改了稅率和發票信息。 紅沖新開的發票所產生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續的增值稅申報中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報時申請退稅。如果選擇抵扣,則會計處理如下: 借:應交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應付賬款(或預付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學您好 1、把原來的紅沖。 2、然后這個季度按6%申報即可。
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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