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老師,別人7月給我們開的進項發票,我們在12月準備認證呢,發現稅號少開了一位,下個月對方給我們開過來,我能申請退稅嗎?要不我們交的稅太多了。

2023-01-01 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-01 12:53

同學你好,可以的,等開過來再申請退稅。

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快賬用戶4838 追問 2023-01-01 12:54

怎么申請呢?老師

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齊紅老師 解答 2023-01-01 13:00

如果下月因認證形成留抵稅款的,可以申請留抵退稅

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齊紅老師 解答 2023-01-01 13:00

如果還有應納稅額,就不能退了

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快賬用戶4838 追問 2023-01-01 13:22

1月開過來,我是不是到2月才能申請退稅

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快賬用戶4838 追問 2023-01-01 13:25

這部分開錯發票,我在本月是不是也不能確認成本

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齊紅老師 解答 2023-01-01 13:36

1月開過來,我是不是到2月才能申請退稅 答:是的。親

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齊紅老師 解答 2023-01-01 13:36

這部分開錯發票,我在本月是不是也不能確認成本 答:可以。只要業務發生了,我們可以正確的不含稅數字暫估入賬的。

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快賬用戶4838 追問 2023-01-01 13:45

如果還有應納稅額,就不能退了。老師你這說的是企業所得稅那塊吧!

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齊紅老師 解答 2023-01-01 13:47

增值稅也是,比如1月份形成應納稅額考慮這張1月份開過來是正確的進項稅額認證發票,那以前的也不能退了。

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快賬用戶4838 追問 2023-01-01 14:16

沒明白,老師,12月我們把這4張錯誤的發票,在申報期已經把這部分稅款交過了,1月份開過來進項,我們扣除本月應納稅額,留底的那一部分,不應該推給我們嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-01 14:24

如果有留抵可以退的。親。 我的意思是說,如果1月份,我們又形成應納稅額了,就無稅可退了?

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齊紅老師 解答 2023-01-01 14:25

一月份才過1天,這個月底應納稅額怎樣,是未知的。如果形成留抵可以退,如果到月底又要交稅,就退不了了

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快賬用戶4838 追問 2023-01-01 14:27

好的,這回明白了,因為我們一年也交不了這一次這么多的稅額

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齊紅老師 解答 2023-01-01 14:29

好的,那就可以,以后對方開票前,先讓對方把預定的發票發過來看一下

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齊紅老師 解答 2023-01-01 14:29

要不他們耽誤我們的事。

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同學你好,可以的,等開過來再申請退稅。
2023-01-01
你好 問下你稅務局允許延期交稅吧 就是你這個月的進項抵扣上個月的稅款
2021-01-08
你好 你8月的日期 現在是勾選不了 抵扣7月的銷項稅的 你看看你門還有其他發票沒有 可以拿來抵扣
2020-08-04
你好? ? 如果12.1號之后的業務? 你可以開專票來抵扣。 如果是之前的業務需要 開普票給你們哦? ? 因為到時小規模期間的業務發票開專票也是無法抵扣的。? ??
2020-11-04
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-01-15
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