同學你好,稅務上按你說的處理,也是合規的,就是對2萬元部分的進項稅單獨做轉出。或者直接抵扣,再給另外一家開2萬元的銷售發票,也可以的。
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現在他們給項目上開了500萬的發票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實上因為上月中供應商調價,按照實際單價,我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務*增值電信服務)。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
老師好!有一筆業務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師我們是一家小規模納稅人,從事廣告行業。目前租了一個事業單位的位置發布廣告,事業單位想讓他們收入有所提高,就要求我們公司做了廣告業務的收入轉給他們。例A公司跟我們公司做了50萬廣告費,錢也收到了。我們也開了票。事業單位就想我們收的50萬轉給他們,讓他們收入增高,完了再付40萬給我們單位。扣的10萬充當租賃費用。這樣他們收入增高,但是我們變相的收入也增高了吧,開給客戶50萬,再開給事業單位40萬。這樣算增值稅是不是就要按照50+40核算?文化事業費如何算?
#提問#我公司是一般納稅人,建廠房用混凝土10萬,其中別的單位在我單位分走2車6000元,我對混凝土對賬單總金額10萬,代收6000,但對方公司要求6000給他開票,我可以要求混凝土公司直接開票給對方,然后我在中間代收6000轉給混凝土公司么?因為必須減少我的賬單金額
老師,我是河南人,現在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續教育了沒,繼續教育在哪啊,
業務費24582.78元,業務招待費實際發生額60%后是14749.67,和營業收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統一打包十幾萬。我現在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發現2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
#追問#老師我收混凝土進項3%專票,那我抵扣有資格開3%混凝土專票么?超范圍了呀
同學你好,抵扣就沒有資格開3%的專票了。