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甲空調生產企業為增值稅一般納稅人,5月初有4月未抵扣完的進項稅額2萬。本年五月生產經營業務如下 當月銷售空調,收取價稅合計565萬,開具增值稅普通發票 將成本10萬元的自產特制空調用于員工宿舍,該批空調無同類價格 購進生產原料取得的增值稅專用發票上注明增值稅共6.5萬 購進一批設備,取得增值稅專用發票,注明價款20萬,增值稅2.6萬 已知,成本利率10%,本月取得的合法票據均于本月認證抵扣 1、計算甲公司當月增值稅銷項稅額 2、計算甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額 3、計算甲公司當月應繳增值稅稅額

2022-12-31 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-31 09:32

您好,根據您的題目,增值稅銷項稅565*0.13/1.13等于65

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齊紅老師 解答 2022-12-31 09:33

您好,增值稅銷項稅,65+10*13%=66.3萬元,增值稅進項稅2.6萬元,3繳納增值稅66.3-2.6

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快賬用戶3215 追問 2022-12-31 09:44

請問有計算過程嘛

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齊紅老師 解答 2022-12-31 09:51

您好,65=565*0.13/1.13,其他數據來源題目

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快賬用戶3215 追問 2022-12-31 10:06

意思是不是甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額就是2.6萬,沒有計算過程?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:09

您好,是的,題目都是已知的金額,不好意思,進項稅是6.5%2B2.6=9.1,手機與電腦對于6.5部分沒標點,看不出來描述,繳納增值稅是66.3-9.1=57.2

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