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2.甲公司20X1年發生下列與生產線相關的銷售業務:(1)1月13日,與X公司簽訂一項生產線和備件銷售、安裝及后續技術服務合同,并經雙方管理部門批準。該合同規定:甲公司應于3月10日前交付生產線,并于3月31日前安裝調試完畢,并交付備件;4月1—30日提供與該生產線相關的技術服務;不含增值稅的總價為950萬元,適用的增值稅稅率為13%,安裝及技術服務成本無法單獨核算,屬于混合業務。X公司應于生產線安裝調試完畢時支付全部價款。甲公司以往單獨銷售生產線的價格為800萬元,單獨銷售備件的價格為40萬元,單獨提供安裝的價格為140萬元,單獨提供一個月的技術服務的價格為20萬元,合計1000萬元(以上價格均不含增值稅)。(2)3月8日,甲公司向X公司交付生產線,生產線成本為600萬元。(3)3月31日,甲公司完成生產線的安裝調試工作,并交付備件,備件成本為80萬元;生產線經X公司驗收合格,甲公司收到X公同支付的價款950萬元,增值稅123.5萬元。(4)4月3
計算及財務處理問題2.甲公司20X1年發生下列與生產線相關的銷售業務:(1)1月13日,與X公司簽訂一項生產線和備件銷售、安裝及后續技術服務合同,并經雙方管理部門批準。該合同規定:甲公司應于3月10日前交付生產線,并于3月31日前安裝調試完畢,并交付備件;4月1—30日提供與該生產線相關的技術服務;不含增值稅的總價為950萬元,適用的增值稅稅率為13%,安裝及技術服務成本無法單獨核算,屬于混合業務。X公司應于生產線安裝調試完畢時支付全部價款。甲公司以往單獨銷售生產線的價格為800萬元,單獨銷售備件的價格為40萬元,單獨提供安裝的價格為140萬元,單獨提供一個月的技術服務的價格為20萬元,合計1000萬元(以上價格均不含增值稅)。(2)3月8日,甲公司向X公司交付生產線,生產線成本為600萬元。(3)3月31日,甲公司完成生產線的安裝調試工作,并交付備件,備件成本為80萬元;生產線經X公司驗收合格,甲公司收到X公同支付的價款950萬元,增值稅123.5萬
1)1月13日,與X公司簽訂一項生產線和備件銷售、安裝及后續技術服務合同,并經雙方管理部門批準。該合同規定∶甲公司應于3月10日前交付生產線,并于3月31日前安裝調試完畢,并交付備件;安裝調試完后至4月30日前提供與該生產線相關的技術服務;不含增值稅的總價為950萬元,適用的增值稅稅率為13%,安裝及技術服務成本無法單獨核算,屬于混合業務。X公司應于生產線安裝調試完畢時支付全部價款。甲公司以往單獨銷售生產線的價格為800萬元,單獨銷售備件的價格為40萬元,單獨提供安裝的價格為140萬元,單獨提供一個月的技術服務的價格為20萬元,合計1000萬元(以上價格均不含增值稅)。
甲公司一般納稅人 13%。 1)1月13日于X公司簽訂合同:于3月10日前交付生產線,并于3月31日前安裝調試完畢,并交付備件;4月1-30日提供技術服務;不含增值稅總價為950萬元。安裝和技術服務無法單獨核算,屬于混合業務。X公司應在生產線安裝調試完畢時支付全款。甲單獨銷售生產線價格800萬元,單獨銷售備件價格40萬元,單獨安裝價格為140萬元,單獨提供一個月技術服務價格為20萬元,合計為1000萬元(以上價格均不含增值稅) 問:1)合同中的單項履約義務是什么? 2)確定各個單項履約義務的交易價格
1.1月13日,與X公司簽訂一項生產線和備件銷售、安裝及后續技術服務合同,并經雙方管理部門批準,該合同規定:甲公司應于3月10日前交付生產線,并于3月31日前安裝調試完畢,并交付備件,生產線安裝完成后客戶才能確認;4月1—30日提供與該生產線相關的技術服務;不含增值稅的總價款為950萬元,適用的增值稅稅率為13%。X公司應于生產線安裝調試完畢時支付全部價款。甲公司以往單獨銷售生產線的價格為800萬元,單獨提供安裝的價格為140萬元,單獨銷售備件的價格為40萬元,單獨提供一個月的技術服務的價格為20萬元,合計1000萬元(以上價格均不含增值稅)2.3月8日,甲公司向X公司交付生產線,生產線成本為600萬元。3.3月31日,甲公司完成生產線的安裝調試工作,并交付備件,備件成本為80萬元;生產線經X公司驗收合格,甲公司將收到X公司支付的價款收到的價款是950萬元,增值稅123.5萬元。4.4月30日,甲公司完成相關技術工作。要求:(1)確定合同中的單項履約義務。(2)確定各單項履約義務的交易價格。(3)編制相關的會計分錄(金額以“萬元”
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊