你好 ; 你這個金額如果是負數; 表示你有留底的進項稅或者多繳納了稅費產生的金額? ?
增值稅一般納稅人增值稅納稅申報表第25行 期初未繳稅額(多繳為負數)如果金額是負數 是證明上個月多繳稅了嗎
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負數)這一行我們的數據一直顯示的正數的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
你好老師,這個增值稅及附加稅申報表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負數)是表示什么?
你好老師,這個增值稅及附加稅申報表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負數)是表示什么?我們每月按時繳納增值稅呢?
老師你好,我第一次申報增值稅,為什么期初未繳稅額(多繳為負數)主表第25行是紅色的數字,是以前多交的嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不會吧,我們每月按時抵扣進項稅,一般情況下沒有留底進項稅,多交也不可能啊。
你好; 如果你沒有多繳納 ; 你也沒沒有多留底進項稅的;那么你就找稅務局處理這個期初余額? ?
我這樣想這個報表30行是不是填寫本月繳納的上月應交稅費數額,可是我到現在沒注意這個30行了,沒填寫是不是顯示這樣欠稅呢?
?你好1;? ? 是的; 就會顯示的; 你如果數據不對的; 自己改下; 如果是系統自動的數據; 就得要找稅務局處理才行的??
這個我自己在電子稅務局變更嗎?
你好;? ?自己改的話; 自動出來的數據 ;你改不了的; 要找稅務局處理 才行的?
上一年七月份開始就這樣,上一年的都可以改嗎?
你好;? 去找稅務局給你 處理 ; 你沒法自己改的??