不一定 最好去查下原因 你看一下第一個出現(xiàn)負(fù)數(shù)上一個月的申報表
增值稅一般納稅人增值稅納稅申報表第25行 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))如果金額是負(fù)數(shù) 是證明上個月多繳稅了嗎
為什么增值稅納稅申報表第25行起初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))欄有金額,且為正數(shù),這是什么意思?我們稅都繳了呀?
老師你好!請問為什么納稅申報表主表第25行,期初未繳稅額:為負(fù)數(shù)?
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這一行我們的數(shù)據(jù)一直顯示的正數(shù)的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
上個月就有這個期初未繳稅額
最早出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那個月
我剛接手,第一次報增值稅,還不太會,在哪里查看申報記錄
電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費申報及繳納里面有歷史申報查詢及打印
老師您好,如果該交的增值稅都交了,那25行跟30行是不是應(yīng)該填一樣的數(shù),
對的對的,一樣的數(shù)字。
哦哦,是不是主表只需要填本期繳納的歸屬于上期的稅金,其他的都是自動生成的呢
是的,對的,是這么做的。a應(yīng)納稅減征額,這個也是需要自己手動填寫。
哦哦,我們是一般納稅人,也是小微企業(yè),印花稅跟附加稅是需要手動改填嗎
你好,表頭里面自己選擇就可以了
哦哦好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快