你好;? 生效為一般納稅人;? ? 一般納稅人 后取得進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣??
公司如果是小規(guī)模的話,開的增值稅專票不能抵扣,如果后期轉(zhuǎn)為一般納稅人了,前期開的專票是不是還是不能抵扣
老師您好:請(qǐng)問小規(guī)模期間開具的增值稅專用進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模期間沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一直0申報(bào),轉(zhuǎn)一般納稅人后發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
公司前期是建安行業(yè)小規(guī)模,有項(xiàng)目,開進(jìn)了增值稅專用發(fā)票,未開取銷項(xiàng)發(fā)票,后期轉(zhuǎn)為一般納稅人,前期的專用發(fā)票能否抵扣了?
你好老師,小規(guī)模納稅人期間是籌建期沒有主營(yíng)收入,但是收到一筆代扣代繳手續(xù)費(fèi)按照未開票產(chǎn)生了銷項(xiàng)繳納了增值稅。那成為一般納稅人后小規(guī)期間的專票還能否抵扣了?
公司2020年小規(guī)模納稅人,在小規(guī)模期間取得增值稅專用發(fā)票,21年10月認(rèn)定為一般納稅人,21年8月開具開進(jìn)轉(zhuǎn)錢,21年10月認(rèn)證勾選,2020年增值稅申報(bào)免稅銷售額3800元,小規(guī)模期間取得專票是不是不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
前期專票不能抵扣增值稅,對(duì)嗎
你好;是的;小規(guī)模期間的不抵扣的??