你好 不能抵扣的 你有收入了
老師,我們公司剛成立時(shí)(2020.10)登記的是小規(guī)模納稅人,中間我們?nèi)〉昧艘恍┻M(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,還有增值稅的海關(guān)繳款書(shū)。但是我們這期間沒(méi)有任何銷(xiāo)項(xiàng)收入,這個(gè)月(2021.12)我們變更為一般納稅人,那我們小規(guī)模期間取得專(zhuān)票和繳款書(shū)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模期間做的光伏發(fā)電,給購(gòu)電方開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的電費(fèi)專(zhuān)票。現(xiàn)在我們升級(jí)為一般納稅人,是不是就得開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?這樣就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣了。還是說(shuō)我在小規(guī)模期間建的電站繼續(xù)開(kāi)3個(gè)點(diǎn),一般納稅人期間建的電站的按13?
小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)登記為一般納稅人之前這段時(shí)間內(nèi),未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅,小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?小規(guī)模期間取得的專(zhuān)票轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣嗎
老師您好,我們?cè)仁切∫?guī)模納稅人,后來(lái)升級(jí)為一般納稅人,那在是小規(guī)模納稅人期間收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公司前期是建安行業(yè)小規(guī)模,有項(xiàng)目,開(kāi)進(jìn)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,未開(kāi)取銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,后期轉(zhuǎn)為一般納稅人,前期的專(zhuān)用發(fā)票能否抵扣了?
老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,公司注銷(xiāo)的時(shí)候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
問(wèn)一下注冊(cè)資金實(shí)繳的問(wèn)題,法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對(duì)公賬戶(hù)備注投資款超過(guò)了他的比例,剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
老師,那我們沒(méi)有從公戶(hù)發(fā)過(guò)工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢(qián)比較多,一直掛著,公司又沒(méi)啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車(chē),當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車(chē)賣(mài)了并且注銷(xiāo),但是請(qǐng)問(wèn)你的增值稅這部分怎么處理呢?說(shuō)我買(mǎi)車(chē)買(mǎi)成50萬(wàn),現(xiàn)在賣(mài)了10萬(wàn),這個(gè)增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來(lái)沒(méi)有從公戶(hù)發(fā)過(guò)工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個(gè)月免兩個(gè)月房租,現(xiàn)在只付了半年的房租,開(kāi)票要怎么開(kāi)呢,我們是個(gè)體戶(hù),開(kāi)票日期怎么選呢,還有項(xiàng)目名稱(chēng),稅率是多少
老師:對(duì)外開(kāi)發(fā)票的必須要和營(yíng)業(yè)范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續(xù)做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來(lái)的基礎(chǔ)上繼續(xù)做
不是開(kāi)票的收入,也不是主營(yíng)收入,而是財(cái)政撥款產(chǎn)生的未開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)也不行?
你好,財(cái)政撥款的也不可以的。如果是政府補(bǔ)助的,不需要繳納增值稅,你不用申報(bào)。
代扣是三代手續(xù)費(fèi)返還,需要正常交增值稅,這個(gè)屬于銷(xiāo)售額。按照現(xiàn)代服務(wù)。