你好,那你就減少你的增值稅, 繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于稅負, 要么增加你的銷售額,要么你增加你認證的進項。
今年截止11月份增值稅稅負率是三個點,今年想控制在1個點,那12 月份是要怎么操作呢
老師我想問一下、2022年4季度開了1個點的增值稅專用發票、這部分業務是發生在2022年3月31日之前、但是已經在今年1月份按照3個點來進行申報增值稅了、這個在稅務上有什么影響呢
有個員工去年11月份離職的,今年2月份又入職了,去年做個稅申報這個人是做了離職的時間的,現在又入職了個稅申報那里是要怎么操作
建筑企業,去年11月增值稅已經繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補預繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報后不用繳稅并申請了11月的退稅,現在的問題是,1月預繳的那部分增值稅入賬到哪個月份呢?11.12月的賬務需要根據更正后的申報表在11.12月進行更正嗎?但是12月已經支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務處理不會掛賬嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我們現在沒有發票可以開了,12月沒有發票開,但是手上還有進項發票可以抵扣,那12月是只勾選進項,不開票降低稅負嘛
你好那你只能留底了 你認證了也抵扣不了之前的,不是嗎?而且現在不允許有留底,你最好不要再操作了,
就是實繳增值稅/不含稅銷售收入等于稅負率是嗎 ?我再認證也沒有作用了這樣嗎?我還想問下這個稅負率是起個什么作用,為什么要控制呢
對的,是的,稅務局考核一個企業交稅標準就看稅負。
那我今年稅負比去年高兩個點是要怎么解釋比較合理啊
你好,那你們的行業稅負是多少的?
我們是做計算機外圍設備制造的 我也不知道稅負是多少?老板要求控制在一個點
是工業的嗎?如果是工業的話,最低2.5%的。
是工業的。我想知道這個要怎么解釋才好,去年做的一個點,今年三個點。
你好,那你去年是什么原因?今年少抵扣又是什么原因的?是你們人為控制了還是怎么了?
人為控制的 今年沒控制好 我想要知道怎么合理解釋好
那就是去年剛開始業務不好做 為了薄利多銷 今年比去年好了銷量提上來了 有了老客戶
那我后面是一直要控制在3個點嗎 還是可以在明年回到1.1啊
你好,你的1.1%有風險的太低。
他們一直按照1.1交的。那我稅負還可以降低嗎 ?還是一直得3個點交啊
你保持在2%左右可以
那我明年再降回來,我就害怕被查到不知道怎么解釋 就一直很反復
你好,你達到稅負了,稅務局一般是不會問你的。