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建筑企業,去年11月增值稅已經繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補預繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報后不用繳稅并申請了11月的退稅,現在的問題是,1月預繳的那部分增值稅入賬到哪個月份呢?11.12月的賬務需要根據更正后的申報表在11.12月進行更正嗎?但是12月已經支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務處理不會掛賬嗎

2024-01-30 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-30 15:19

你好,借應交稅費,預交增值稅,貸銀行 做到一月份 不需要修改的,你可以賬五處理做做這個月。

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:20

不會有余額,你之前多交了,應該在街上有余額,紅沖了之后就沒有余額了。

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:21

好的,更正后的增值稅申報表不用交稅,但是賬上有繳款,兩者有出入沒有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:21

你好,錢退回來了嗎?退回來之后最后是沒有余額的,你說的出入是什么原因?

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:23

12月繳納的增值稅,做的是借未交增值稅和附加稅,貸銀行存款,1月收到退稅,屬于跨年了,怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:24

借銀行存款, 貸應交稅費未交增值稅, 借銀行存款貸應交稅費附加稅

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:25

錢退回來了,出入指的是11月的賬面和增值稅申報表的要繳納金額對不上有影響嗎

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:25

借銀行存款, 貸應交稅費未交增值稅, 借銀行存款貸應交稅費附加稅 這樣就可以了嗎

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:26

因為補預繳增值稅了,所以12月原本要繳稅還沒繳稅的,也做了更正不用繳稅,也是和上面一樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:26

對的是的,然后你用這個月繳抵扣了11月份兒和12月份的不是嗎。

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:27

嗯嗯是的

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:27

跨年了不用做以前年度損益調整嗎,有計提附加稅的

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:28

不需要的,因為你這個不沖計提的。

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快賬用戶4737 追問 2024-01-30 15:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:32

不用客氣,工作愉快

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你好,借應交稅費,預交增值稅,貸銀行 做到一月份 不需要修改的,你可以賬五處理做做這個月。
2024-01-30
兩種方法,第1個就是分錄補,在現在第2個就是返結賬回去去改11月份的賬。 收到退回的稅款時,借銀行存款貸應交稅費。
2024-01-30
繳納去年11月份的增值稅時: 借:應交稅金-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 補交去年11月份的預繳增值稅時: 借:應交稅金-預交增值稅 貸:銀行存款 如果申請退稅被批準,獲得退還的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅金-應交增值稅(已交稅金) 1月份進行調整時,需要根據實際情況沖減當月的增值稅進項稅額或銷項稅額。如果沖減進項稅額,分錄為: 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 紅字 貸:原材料等(紅字) 如果沖減銷項稅額,分錄為: 借:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 紅字
2024-01-30
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業外支出”或相關費用科目。 調整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現,即使用紅字填制一張與錯賬內容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據。 1.去年憑證更正: 鑒于已經發現了去年10月的錯誤,并且已經更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數據的準確性,也是為了避免未來可能出現的任何財務問題或審計風險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結果,并在相關賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
您好,這個的話,你們可以現在更正,然后的話,借 銀行存款9000? 貸其他收益9000
2023-11-16
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