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某糕點廠(一般納稅人)2022年5月發生如下業務:(1)向一超市(一般納稅人)銷售欄點,開出增值稅專用發票,注明價款(不含稅)為60000元;支付運費500元(不含稅),增值稅45元,取得增值稅專用發票;(2)向一小賣部(小規模納稅人)銷售糕點,開出一張普通發票,注明價款(含增值稅)為11300元:(3)將300盒自產糕點發放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格(不含稅)為30元/盒;(4)本月從農場購進小麥一批用以加工蛋糕,在收購憑證上注明買價為30000元(5)本月購進食品盒一批,取得了一張增值稅專用發票,上面注明價款為5000元,增值款為650問:請計算該糕點廠本月應納增值稅款是多少?

2022-12-28 10:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 10:23

當期可以抵扣進項稅是45%2B30000*10%%2B650=995 當期銷項稅的計算是60000*13%%2B11300/1.13*13%%2B300*30*13%=10270 請計算該糕點廠本月應納增值稅款是10270-995=9275

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當期可以抵扣進項稅是45%2B30000*10%%2B650=995 當期銷項稅的計算是60000*13%%2B11300/1.13*13%%2B300*30*13%=10270 請計算該糕點廠本月應納增值稅款是10270-995=9275
2022-12-28
當期可以抵扣進項稅是45%2B30000*10%%2B650=995 當期銷項稅的計算是60000*13%%2B11300/1.13*13%%2B300*30*13%=10270 請計算該糕點廠本月應納增值稅款是10270-995=9275
2022-12-28
你好,(50000+10000+20×300)×13%-50000×10%-5000×13%
2019-10-16
同學你好,計算如下: 進項稅額=7*10%%2B0.9*9%=0.781 (萬元) 銷項稅額=30*13%=3.9(萬元) 應納的增值稅=3.9-0.781=3.119(萬元)
2022-04-14
您好,這個需要繳納增值稅為=20*13%-1*9%-5*10%=2.01 這樣計算的
2021-12-13
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