你好,該食品廠當月應納增值稅稅額=40000/1.03*3%—1800,所以不需要繳納稅款?
某公司為小規模納稅人,2019年8月購進一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發票上注明不含增值稅金額為120 000元。當月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計算該公司該筆業務的增值稅應納稅額。
食品公司為小規模納稅人,經稅務機關核準購進稅控收款機一臺,取得普票注明價款1800元,要交應納稅額?計算是1800÷(1+13%)x13%嗎?
某食品廠為增值稅一般納稅人,2019年12月從農民手中購進小麥,當月全部領用加工糕點,收購發票上注明買價7萬元,支付運費,取得增值稅專用發票,注明金額為0.9萬元。本月銷售糕點,取得不含稅銷售額30萬元,假定當月取得的相關票據均符合稅法規定并在當月抵扣進項稅,該廠當月應納增值稅多少萬元?
某食品廠為增值稅小規模納稅人,當年7月銷售糕點一批,取得含稅銷售額40000元,經主管稅務機關核準購進稅控收款機一臺,取得的增值稅普通發票注明價款1800元。不考慮其他因素,小規模納稅人征收率3%。要求:計算該食品廠當月應納增值稅稅額。
甲公司為小規模納稅人增值稅征收率為3%,2016年5月份購進一批智能手機,取得增值稅普通發票注明不含增值稅價格為300000元。當月將該批手機出售,取得不含稅銷售收入為412000元,計算該企業當月應納增值稅稅額。
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?