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某小汽車廠為增值稅一般納稅人,主營小汽車的生產(chǎn)與銷售,兼營修理修配勞務(wù),適用消費稅稅率為5%,2019年6月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購小汽車零配件一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款為200000元,支付運費4000元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;(2)外購設(shè)備一臺,取得普通發(fā)票上注明的價款為260000元,該臺設(shè)備已投入使用。支付運費10000元,取得普通發(fā)票;(3)銷售小汽車取得含稅收入5085000元;(4)提供修理修配勞務(wù),取得不含稅收入5000元;(5)采取以舊換新方式銷售小汽車10輛,該車含稅原售價為119780元/輛,換入的舊車合計作價60000元。要求:計算該小汽車廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和應(yīng)納消費稅額。

2022-12-27 20:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額合計 200000*13%+4000*9%=26360
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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