同學(xué),你好 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=利潤表中主營業(yè)務(wù)收入×(1? 13%)? 利潤表中其他業(yè)務(wù)收入? (應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)? (應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)? (預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計提的應(yīng)收賬款壞賬準備期末余額=8000? 1040? 339-260? 904-1130? 160-200=8853,本題選B
2.某企業(yè)2010年度有關(guān)資料如下:(1)應(yīng)收賬款項目:年初數(shù)200萬元,年末數(shù)80萬元;(2)應(yīng)收票據(jù)項目:年初數(shù)40萬元,年末數(shù)75萬元;(3)預(yù)收款項項目:年初數(shù)80萬元,年末數(shù)35萬元;(4)主營業(yè)收入4000萬元;(5)應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)680萬元;(6)其他有關(guān)資料如下:本期計提壞賬準備15萬元(該企業(yè)采用備抵法核算壞賬損失),收到客戶用9.36萬元商品(貨款8萬元,增值稅1.36萬元)抵償前欠賬款10萬元。要求:根據(jù)上述資料計算“銷售商品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目金額.
乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營業(yè)務(wù)收入為1250萬元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬元,年末數(shù)為200萬元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬元,年末數(shù)為150萬元。計算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目金額。
乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營業(yè)務(wù)收入為1250萬元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬元,年末數(shù)為200萬元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬元,年末數(shù)為150萬元。計算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目金額。
乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營業(yè)務(wù)收入為1250萬元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬元,年末數(shù)為200萬元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬元,年末數(shù)為150萬元。計算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目金額。
.乙公司2019年有關(guān)資料如下:本期主營業(yè)務(wù)收入為1250萬元,增值稅稅率為17%,應(yīng)收賬款的初數(shù)為320萬元,年末數(shù)為200萬元,預(yù)收賬款的年初數(shù)為100萬元,年末數(shù)為150萬元。計算該公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項目金額。
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
上個季度的發(fā)票沒有記憑證,這個季度記應(yīng)付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調(diào)整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調(diào)
對于客戶的低價罰款,我應(yīng)該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經(jīng)營社區(qū)團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務(wù)局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發(fā)票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現(xiàn)代服務(wù)***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費用應(yīng)該計入哪個科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?