你好,你需要分資本化和費用化,你應該做的書是研發支出,費用化的,月末需要結轉到管理費用里面,如果是資本化的,他在你的資產負債表開發成本里面這個以后需要結轉成本的,屬于你研發成本。
老師,我想問下,之前我們公司的工資跟辦公費都是計入管理費用跟主營業務成本。現在想要申請科技型企業,想把之前的科目計入研發費用,這個怎么調整,謝謝老師
老師,我們公司是核能研究科技公司,現在收到集團內基金公司的科研經費,簡單說他們出錢入股,有了科研成果在成立公司項目落地。我當時收到計入了交易性金融負債,但是研究費用計入了研發支出,影響財務報表的利潤。這樣一來,這個項目沒有收入,研發支出巨大,影響集團考核,我想讓研發支出不進入利潤表,我怎么辦呢
老師,我有個問題想請教下呢,我們是科技公司,我平時做的很多工資和費用都做在開發支出里面的,這個科目是資產內科目,我在算成本費用的時候怎么在利潤表中體現這筆金額呢
老師 我們公司是期間使用財務軟件做賬的 很多科目沒有期初數據 現在公司賬上有一筆支出 是很久以前收客戶的保證金 現在退回客戶了 因為建賬的時候這保證金沒有做進去 現在退這個保證金的時候我要怎么做賬呢
老師,您好,科目余額表中的年度累計管理費用是122542.84,但是利潤表中的管理費用卻是140542.84,就是利潤表中管理費用比科目余額表中多出18000,剛好這18000是科目余額表中有個以前年度損益調整科目,借方和貸方本年累計都是-18000。我現在申報匯算清繳時,這個-18000,我應該填在哪里呢?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師,我現在做的基本都是資本化了的,那我下月報稅的時候成本費用上怎么體現做了資本化這筆錢呢
你好,在你的開發成本里面,資產負債表它不影響你的利潤。
研發成功了,比如你研發出來的是一個軟件,你再把它結轉到無形資產里面,無形資產按月分攤。
老師,那比如我這個月開了很多發票,我下個月報所得稅如果這部分不能形成成本我不是要多交很多所得稅嗎,我想的是是不是要結轉到主營業務成本,然后報所得稅的時候這筆費用就是成本可以抵扣所得稅額,不知道這樣理解對嗎
如果做成開發成本資本化,我報所得稅的時候就不是一筆成本費用,就抵扣不了所得稅額,是嗎
你好,你開了發票是什么業務的?
和這個研發有關系的嗎?你研發成功了嗎?