同學(xué)你好 這個不進不行呀 除非不做
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進去的,我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚攧?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負責(zé)進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師,我們公司是核能研究科技公司,現(xiàn)在收到集團內(nèi)基金公司的科研經(jīng)費,簡單說他們出錢入股,有了科研成果在成立公司項目落地。我當(dāng)時收到計入了交易性金融負債,但是研究費用計入了研發(fā)支出,影響財務(wù)報表的利潤。這樣一來,這個項目沒有收入,研發(fā)支出巨大,影響集團考核,我想讓研發(fā)支出不進入利潤表,我怎么辦呢
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,我們集團下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營權(quán)及固定資產(chǎn)不動產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因為這個原因所以集團把子公司承包給了股東個人,股東和子公司簽訂承包合同,自負盈虧,每年上交500萬元的承包費,對外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因為前三年疫情原因,經(jīng)營不太好,股東個人就沒有按時交承包費,去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個諒解書,后來股友東付了一部分,但是通過子公司的經(jīng)營收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再從B銀行付到母公司摘要寫的是往來款,母公司用這筆錢來支付當(dāng)時蓋的廠房及購進設(shè)備款項,股東個人沒有用自已的卡支付過承包費,也沒收到子公司的利潤分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說明子公司和股東承包費不成立?
1、如果其他事項都已經(jīng)解決,單獨考慮以下事項時,請分別指出可以發(fā)表什么類型的審計報告意見,并簡述理由。(1)A公司20x6年末審計財務(wù)報表利潤為2000元、注冊會計師發(fā)現(xiàn)A公司虛假確認收入為2400元,由于低于A公司20x6年財務(wù)報表層次重要性水平2萬元,A公司沒有予以調(diào)整。(2)B公司存貨占資產(chǎn)總額的20%,存貨放置在遠郊倉庫,風(fēng)沙導(dǎo)致倉庫倒塌,尚沒有清理完畢。不能估計損失,也無法實施監(jiān)盤程序。(3)C公司的某重要子公司20x6年末處于停產(chǎn)狀態(tài),其核心技術(shù)人員已離職成立新公司,與其競爭并占據(jù)主要市場份額。管理層擬在3年內(nèi)自主研發(fā)替代性技術(shù),基于該假設(shè)編制的預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值顯示,收購該子公司形成的大額商譽不存在減值。A注冊會計師認為技術(shù)研發(fā)成功的可能性存在重大不確定性。在無保留意見的審計報告中增加了強調(diào)事項段提醒報表使用者關(guān)注。(4)由于D公司20x6年12月份股權(quán)變更,D公司的高管人員全部更換,注冊會計師無法獲取D公司20x6年關(guān)于財務(wù)報表的管理層聲明書。(5)E公司20x3年、20x4年和20x5年已經(jīng)連續(xù)3年虧損,且存在8000萬元將要到期的債務(wù),E公司已經(jīng)對此影響
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務(wù)處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應(yīng)該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報完財務(wù)報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務(wù)報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師這里不是除以公司權(quán)益資本成本嗎,怎么除以成本率呢
老師幫忙解答一下這題
小規(guī)模公司取得無形資產(chǎn)~品牌使用費發(fā)票,如何記賬
老師,為什么要先匯算清繳再做第一季度的所得稅申報。 這樣有什么好處?
12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預(yù)付賬款62407,借預(yù)付賬款62407,貸主營業(yè)務(wù)收入62404-2971.76,應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業(yè)務(wù)收入2971.76,后面1月開了票要怎么沖減
這個項目的研發(fā)成果進行商業(yè)利用,收益雙方共享。這筆研發(fā)費用不能當(dāng)作收入吧?
是雙方共同出資我們出人力完成
你們收到的錢是投資還是啥
是投資,雙方共享成果。我們沒有確認收入,但是研發(fā)費用計入研發(fā)支出,嚴重影響利潤,影響集團對我們考核,我們公司剛成立,沒有收入,但是這個項目太大,虧損嚴重,影響領(lǐng)導(dǎo)審核,有什么辦法嗎?
同學(xué)你好 這個沒啥辦法 需要按照實際業(yè)務(wù)的
我可以將這筆錢,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款嗎?
最后專項應(yīng)付款要結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積