你好1;? ?要做固定資產(chǎn)清理哈 ; 你這個明顯是有折舊了; 還有固定資產(chǎn)的借方余額的; 你要做固定資產(chǎn)清理 變賣處置 的分錄或者是報廢分錄的; 你先看你到底是要報廢處理不?
我公司一項固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷項 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計折舊科目余額和我賬上對不上呢
以前的固定資產(chǎn)(小車,小貨車)提完折舊一直在賬上掛著,東西都已經(jīng)不在好多年了,現(xiàn)在清理做借固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸固定資產(chǎn);借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理可以嗎
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了。現(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒有買直接報廢,怎么寫分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個科目嗎? 借 累計折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個對?
2018年有幾個固定資產(chǎn),當(dāng)時做賬計入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計折舊
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
東西早沒了,現(xiàn)在只是為了消數(shù),報廢初處理需要什么東西證明嗎,直接做一筆固定資產(chǎn)清理就行是不
你好1; 沒有了。 就寫情況說明老板簽字 ;然后去做報廢處理; 是的? ;比如借固定資產(chǎn)清理; 累計折舊貸固定資產(chǎn) ; 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理? ?
營業(yè)外支出?那就是9萬多的營業(yè)外支出是嗎
這么大支出,實(shí)際有沒支出,沒問題嗎
你好;? 報廢的話; 是的;? 而且這部分會影響所得稅的繳納的;? ?你最好是注意看下利潤怎么樣? ?
我不報廢我就這樣掛著不行嗎,科目余額表掛著,注銷是財務(wù)報表數(shù)是0
你好1; 不可以的;? 你這樣稅務(wù)局不讓你注銷的??
實(shí)際就是沒支出,這么大一筆,那借累計折舊,貸固定資產(chǎn)這樣清理可以嗎
你好 ;? 不對哈 ; 你這樣做科目都不對; 按照我寫的做??
借營業(yè)外支出的這個不體現(xiàn)現(xiàn)金過銀行了是吧,直接掛營業(yè)外支出,這樣可能少交稅是不
你好 ; 是的 ; 就直接去沖固定資產(chǎn)清理借方的余額 ;? 然后會 抵減所得稅 ;但是如果是不合理的報廢 就得匯算調(diào)增的??