你好 (1)從銀行提取現(xiàn)金1000元,以備零星開(kāi)支。 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款? (2)向光明公司購(gòu)進(jìn)A材料10000千克,單價(jià)10元,價(jià)款為100000元,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為13000元,款項(xiàng)以銀行存款20010119支付,材料尚未入庫(kù)。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款? (3)企業(yè)以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)300元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款? (4)收至新華公司投資款70000元,存入銀行。4:50至 借;銀行存款,貸:實(shí)收資本? (5)用銀行存款500000元償還到期的銀行臨時(shí)借款。 借:短期借款,貸:銀行存款? (6)銷售B產(chǎn)品40件,每件售價(jià)250元,貨款為10000元,按規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅1300元,商品已發(fā)出,貨款已收到存入銀行 借:銀行存款??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業(yè)務(wù)如下:1.向星光公司銷售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,價(jià)款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。2.向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)67600元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費(fèi)63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額29900元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應(yīng)納增值稅稅額160000元。7.按本月應(yīng)納增值稅稅額的7%和3%分別計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業(yè)務(wù)如下:1.向星光公司銷售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,價(jià)款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。2.向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)67600元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費(fèi)63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元,價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額29900元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應(yīng)納增值稅稅額160000元。7.按本月應(yīng)納增值稅稅額的7%和3%分別計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加。(三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
資料:長(zhǎng)征公司系增值稅一般納稅人,20××年12月如下:1.向星光公司銷售A產(chǎn)品1700件,單價(jià)500元,計(jì)價(jià)款850000元,增值稅稅額144500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫(xiě)兩組會(huì)計(jì)分錄)2、向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價(jià)400元,計(jì)價(jià)款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,計(jì)價(jià)款20000元,增值稅稅額共計(jì)88400元。另以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(注意:寫(xiě)一組會(huì)計(jì)分錄)3.用銀行存款支付廣告費(fèi)60000元。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,B產(chǎn)品200件,單價(jià)400元價(jià)款共計(jì)230000元,增值稅稅額39100元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。(注意:寫(xiě)兩組會(huì)計(jì)分錄)6.以銀行存款繳納上月應(yīng)納增值稅稅額16
會(huì)計(jì) 假定盛達(dá)公司(非股份公司)2020 年 1 月發(fā)生如下交易或事項(xiàng): (1)向銀行借入三個(gè)月的短期借款 100 000 元,已存入銀行。 (2)用銀行存款 5 650 元支付了向正輝公司預(yù)定購(gòu)買甲材料的預(yù)付款。 (3)從宏達(dá)公司購(gòu)入乙材料。增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量 20 000 千克,單價(jià) 1.50 元, 價(jià)款 30 000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3 900 元,價(jià)稅款合計(jì) 33 900 元,已用銀行存款 支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)正輝公司發(fā)來(lái)此前預(yù)定的甲材料。增值稅發(fā)票上注明,材料價(jià)款 5 000 元,增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 650元,定金此前已全部支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)銷售 A 產(chǎn)品 100 件,每件售價(jià) 300 元,價(jià)款 30 000 元,增值稅銷項(xiàng)稅額3 900 元, 已收到對(duì)方的貨款,并已存入銀行。 (6)用銀行存款支付欠東方公司的貨款 67800元, (7)預(yù)收星光公司購(gòu)買A產(chǎn)品的價(jià)稅款 55 650元。 根據(jù)上述內(nèi)容完成題目: 1.根據(jù)所給交易或事項(xiàng)編制會(huì)計(jì)分錄,需寫(xiě)出明細(xì)科目。(每題 2 分,共 14分) 2.登記“銀行存款”總分類賬戶(T型賬戶)。注:銀行存款期初余額為 300000.
3、根據(jù)下列資料編制會(huì)計(jì)分錄。 紅星公司2022年3月發(fā)生下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)收到長(zhǎng)風(fēng)實(shí)業(yè)公司的投資1000000元,款項(xiàng)存入銀行。 (2)向銀行借入5年期借款200000元,款項(xiàng)存入銀行。 (3)向南海公司銷售A產(chǎn)品40件,每件售價(jià)1500元,開(kāi)出增值稅專用發(fā) 票,注明貨款60000元,增值稅9600元。產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥托收手續(xù) (4)用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)600元。 (5)收到一筆罰款1700元,存入銀行。 (6)辦公室主任張明出差,預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?